采购部规划和管理

关键词: 公车 公务用车 公务车 校车

采购部规划和管理(精选6篇)

篇1:采购部规划和管理

采购部规划和管理

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采购部规划和管理 现状 1 1。

:采购流程不规范,主要存在与供应商管理,供应商开发,报价,下单,对账等一系列问题。

A:供应商开发开没有收集相关的信息(营业执照,生产设备信息,公司人员信息等)。

B:没有针对供应商做相关的等级分类。

C:没有正式的供应报价单和比价信息。

D:下单没有一系列正常的规范操作(采购订单没有打印,价格,交期缺失等)。

E:和供应商对账出现分歧比较多,没有规范的对账流程和数据。

F:给供应商付款后发票不能及时收回。

解决方法:

A:针对供应商开发需要采购人员先给供应商发送《供应商信息调查表》,等供应商把表格回传后,采购人员和部门主管确认符合初步筛选合格后和供应商确认时间进行实地考察,到供应商工厂考核后进行打分,如符合我公司要求就导入合格供应商,如不符合就直接淘汰。

B:在和供应商进行一段时间的合作后(半年或者一年)进行数据的评估(主要针对价格,交期,质量,服务等),分三个等级(详见合格供应目录表),a 级供应商应多给订单和优先给订单,b 级供应商可以正常给订单,C 级供应商属于备选供应商。

C:采购人员每次下单前需要让供应商以正式的文件发送报价单,应遵循两家或两家以上的供应报价报价全部收集好后做一个比价表然后和采购订单一起报送到部门主管签字审核。

D:采购人员下单一定要接收到需求部门的正式纸质需求单才能进行下单操作,不允许口头或者其他形式的需求进行下单,采购订单一定要产品信息,价格,交期等一系列详细的数据,等部门主管签字审核后再敲章后发送给供应商,一定要让供应商签字敲章回传,把回传后的采购订单和需求单整理好放到文件夹存档。

E:和供应商对账需要在规定时间内对好,针对一些新供应商要及时提醒,供应商发过来对

账单后采购人员要及时对账并发现问题,如果没问题及时回复供应商让其及时开票,对账信息要和供应商确认然后归档。

F:在给供应商付清余款前必须让供应商把发票先开过来,收到发票后才能让财务付款。2 :各部门采购流程中的配合问题

A:目前需求部门给的采购申请单自己潦草甚至模糊不清楚,不能让采购人员及时的看清楚采购需求信息。

B:其他部门随意到采购部进行产品翻动和数据查看。

C:需求部门的信息和采购部门的信息不及时或者不一致。

解决方法:

A:需求部门要把采购申请单打印好之后,经过部门负责人签字再给到采购部门进行采购。

B:样品需要整理到仓库或者单独的一个地方,其他人员不能随便到采购翻动东西

C:需求部门在提出申请时给出的产品信息或者样品一定要让采购部确认,采购部给的样品要让客户确认后一致后才能下单。

针对以上问题点和解决方法可以归纳为以下几方面 一、采购部首先要确立一下管理制度 1、采购人员的工作职责及基本目标(如采购交货及时率,产品合格率,价格等); 2、采购计划的制定、采购订单的操作及采购订单的审批程序; 3、制定选择、评审供应商的程序文件; 4、确定公司自己的采购方式(如物料分类采购,集中采购,采购等采购方式); 5、供应商评估体系文件、供应商等级评定,; 6、标准采购合同模版的建立及合同签订管理文件;

7、异常情况处理体系及文件; 8、询价、比价、批准采购的体系文件; 9、采购计划的制定、批准、采购动作、采购付款、采购入库、采购物资发票的一系列管理文件。

二、采购人员设置 采购主管 1 人,采购员 2 人,采购内勤 1 人 1、采购主管:统筹、日常管理和跨部门沟通; 2、采购员:执行日常采购工作; 3、采购内勤:负责实施采购计划的合并、记录、入库跟踪、对账付款相关工作及档案的建立、管理、更新等。

三、采购部工作重点1、供应商的选择。

首先我们采购部要做到多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,控制价格审核流程,让采购部的工作透明化,并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案,同时供应商评价体系要确立为主要工作重点;做为公司合格供应商必需要能做到准时、保质、售后、乐于沟通等几个方面;完成现有物料供应商的评定工作,为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。2、账务的清理。

采购是一份繁琐,复杂的工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退,换,等情况发生,因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录,并且做好跟踪检查,定期盘点,努力做到每笔定单的进行情况都可追溯,可查核。

3、品质保证。

采购部相关人员应该经常和需求部门或者客户了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪,了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。

4、成本控制。

采购部在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外,还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内,具体方面如办公物品的使用,计算机的使用管理,物资运输费的控制等方面。

5、采购效率。

采购部日常工作应进一步完善供应商网络的建设以及采购模式的优化,尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录,提供各请购部门制定请购计划时的参考。

6、异常情况的处理。

供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,第一时间知会相关领导并主动应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

7、部门之间的协调 采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益最大化,为公司发展提供助力。

制作人:陆峰华 日期:2017 年 12 月 4 日

篇2:采购部规划和管理

一、采购部的管理

1、制定采购作业标准规范采购人员的作业流程,提高工作效率,减少出错.a、必须根据多途径,少环节,货比三家,适时,适地,适质,适量,适价保证原物料的供给。b、必须定期作出市场,供货,存货,采购等分析。

c、定期与不定期召开例会。例如:根据年、季、月销售和 生产目标应定期举行;根据原物料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行

d,采购部和财务部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料.e,临时的、紧急的采购,由使用部门提出申请,采购部负责询价,呈总经理签准。

f,具体采购业务由采购部负责执行,而特定仪器、设备之采购须由技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。

g,定期对采购人员进行业务知识和职业道德培训考核,以提高采购人员的业务能力和思想品德水平制定KPI考核指标对员工表现进行考核(如:来料良品率的提升,减少新增加呆滞物料金额,材物料库存金额控制,交期达成率)

2、材物料的请购原则,分析方法。

a,请购作来必须“5R”原则适时,适地,适价,适量,适质。降低库存、减少呆滞产生,使生产顺畅。b,协助技术工程人员对产品建立物料清单(BOM),以便后续请购和避免错误请购。

c, 根椐原材料,零配件,器材,包装物等,不同属性制定适合的请购方法。如:ROP:定量请购法;MRP:定期请购法等.d,定期对请购方式进行讨论研究和修定。如:ROP中的最底定购点,MRP中的请购时间和耗损率。e,采购人员制定采购计划后,需经采购部经理审核后,才能下单供应商订购。下单后必须追踪,督促交货进度。

3、供应商管理和开发

a对已有供应商进行产能,品质,交期的审核工作,以确定原有供应商的能力。

b,为确保货源,对于经常采购的原物料,应寻找两家或两家以上的供应商作为储备或交互采购,以稳定货源、降低价格。

c,在制定月度或采购计划时,告之每月货款多的供应商明年计划和预估请购量,以请购量获取价格优惠或拉长应付账款天数。并可以建立深层合作关系

d,建立供应商分级制度.据供应商的信誉状况、货源稳定性(数量、品质)、资金状况、发运能力等方面进行分类对不合格的供应商进行淘汰.并开发新的优质供应商.e,应积极调查原物料资讯,收集原物料市场行情,积极开发新的供应商,以降低采购成本

f,开发原料新供应商时,应取样经品管部或使用部门检验分析,提出报 告,必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后,进行详细 评估,决定是否列为供应商。

4、合同和货款结算

a, 所有原料采购都必须签订合同,合同一式三份(一份采购部自存,一份 交供应商,一份交财会部)。信件和数据电文可以作为合同附件,应注 意互相之间时间和内容的一致性。

b, 如市场行情发生变化,合同需更改,须由采购部经理报送总经理核准后才可变更,必要时,可临召开会议讨论决定。

c, 采购合同内容由当事人约定,应将以下内容明确、清楚、具体写出,不得含糊其辞

d,所有合同经采购部经理签字后,报送总经理审定签字,加盖公司合同专 用章后生效。合同签订后若有异议,应按《合同法》有关规定处理。

e,采购部根据所订原料的到货期及付款条件,测算资金的使用时间,填报 “原料采购用款计划”报财会部筹款,每周或每月应提报“付款计划”报财会部和总经理。

f原料的付款凭证有:采购申请单、合同、原料收货报告、发票;物料/零件的 付款凭证有:采购申请单、合同、验收单、发票。

g,采购部应在每批原料收货后一周内及每月底与供应商核对帐务,防止出现差错。

5、仓库管理和库存控制

a,必须做到仓库人员负责制,做好出入库登记,严格按照“先入先出”原则。

b,对物料进行编号便与采购,贮存,发放,出货核销。

c,对危险品,贵重品,易锈,易碎进行标识,根椐不同程度实施级别管理。

d,实行ABC库存管理法,以提高工作效率。

e,对ROP(定量请购)和国外请购的物料的安全库存设定要合理,定期需要讨论研究。国内请购物料可通过缩短向供应商请购的前置时间和提高交期准确率来减少安全库量,最终实现0库存。

f,实行日盘点/月盘点/年终盘点,以督促仓库人员认真工作和确认帐,物一致性。

6、物料/设备接收和不良退货

a, 物料/设备到厂后,接收人员核对采购计划、供货合同、技术说明书等的具体要求;对于 无计划、无合同的物料仓库管理员应拒绝接收。

b,对接收物料设备,品保和技术人员应该1至2工作天内对其进检验检验合格,仓库人员入库处理。不合格的,应放置退货区并标识通知采购人员按排退货处理。

7,异常情况处理

a,如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符,应及时书 面通知供应商处理。

b,如临时需采购原物料,则须按以下程序办理:使用部门申请→总经理核准→采购部询价、比价→总经理核准→采购部采购→品管部或使用部门验收。

c,因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂,应以逾期交货处理。

d,如遇异常事情,物料无法满足生产需求。(如供应商无法满足交期,物料品问题等)必须立即通知上级处理不得隐瞒

二、采购部未来规划

1、随着公司的发展不断状大,除了完善管理制度外,还需进行信息化管理。

a,建立适合自身的采购物流系统,使公司进入信息化,提高工作效率。(在前提的物料清单建立,请购方法制定,料编和供应商资料整理入档等,已为建立系统提供了数据的支持。)

b,EOS(电子自动订购系统)的建立。公司与供应商利用订购系统,可以实现订货作业和信息的交换,缩短从接到订单到发货订货时间。降低订货出错率,节省人工费,最终有利于减少公司库存。(对每货款多和关系良好的供应商优先建立)。

2、在电子系统的帮助下可以实际先进的采购方式。通过先进的采购方式减少采购成本,降价库存。

a,SSTS模式:Stock Shipped To Shop,直接送货至使用部门。供应商商根据我司定期提供的需求计 划按照计划把需求部門需要數量的产品送至使用地點(产品免检,适用于品质稳定,价值底的物料,例如贴纸,标签,包装袋和纸箱等,可实际0库存管理)

b,CON.S模式:Consignment,寄售/委托销售模式供应商租用我司一定数量的闲置仓库,按照我司预估订单,一次送进一定数量的产品到仓库。公司根据实际生产需要领取倉库内产品,月底結算,使用多少,結算多少.(适合:用量大,价值高,不易变质的原材料,例如:钢材)

c,Collaboration Extension :延展计划.供应商根椐我司提供的预估计划進行備料並生產, 待接到我司正式的采购计划后, 48小時內出貨(与供应商有长期良好合作关系,对订单有较准确的预测)。

篇3:采购部规划和管理

本文通过具体的工程实例, 利用库存论的经济批量模型和线性规划方法, 研究建筑材料采购的策略。

一、施工不同阶段的材料用量特点

常用确定最佳采购量的方法是20世纪50年代发展的库存论, 库存论基本模型为经济订购批量模型, 据此模型提出公式称为经济订购批量公式 (简称E O Q公式) 。

下面根据某小区工程项目实例来论述如何应用经济订购批量模型进行建材的采购。根据施工组织计划和施工设计图进行工程量估算, 确定工程开始阶段6, 7, 8每个月的用钢量分别为87, 106, 113吨, 8月份以后大约维持在118吨左右, 也就是R=118吨。根据以往工程经验得出长期合作材料供应商每月能够提供合格质量钢材95吨, 钢材的每吨单价为K1=4948元/吨, 如果需要从其他钢材供应商获得钢材, 大约可以获得35吨, 由于没有折扣, 每吨价格需要另外增加40元, 即单价为K2=4988元/吨。

建筑材料存储费主要包括临时材料堆放场所建设费、保管工人工资等, 存储费C1=124元/吨·月。缺货费C2包括停工待料造成工期延误的损失等。在不允许缺货的情况下, 在费用上处理的方式是缺货费为无穷大。采购费包括两项费用, 一项是订购费用包括手续费、电信往来、外派人员采购差旅费等费用。订购费与订货次数有关, 而与订货数量无关。订购费用按照定额C3=1200元计算, 另一项是可变费用, 它与订货数量及货物本身的价格, 运费等有关。如钢材单价为K1=4948元/吨, 订货数量为Q, 则订货费用为C3+K1Q。在不考虑缺货的情况下, t时间段发生的费用为:

根据以上计算结果, 在施工过程的中间阶段钢筋最佳采购模式为每隔12天采购47.79吨钢筋, 一个周期可达到最小的采购总费用590710元。

二、线性规划在建材采购中应用

对于施工过程的开始阶段和结束阶段, 由于建材需求是不断上升和不断下降的, 不满足经济订购批量模型需求量是连续的、均匀的假设, 因而应用EOQ公式就不合适, 本文采用线性规划解决开始阶段和结束阶段建材采购总费用最小的问题, 由于结束阶段建材采购总费用最小问题与开始阶段类似, 本文只给出开始阶段建材采购线性规划模型。

在施工开始阶段建筑采购问题中, 不仅需要考虑采购当前月所需要的建筑材料, 而且需要决定每个月怎样为以后的消耗和存储进行采购, 因此就有必要把当前采购、当前消耗和当前存储区分开来, 需要三个变量表示当前采购、当前消耗和当前存储的材料量。下述关系式把这些变量联系起来:

第 (t-1) 月末的存储量+第t月月初的采购量=第t月的消耗量+第t月末的存储量

根据上述联系对某工程施工开始阶段6, 7, 8月钢筋采购建立线性规划模型。设xi为第i个月通过长期合作供应商采购的用钢量, yi为第i个月通过其他供应商采购的供应量, zi为月初的存储量, 其中第一个月初的存储量z1为0, 每个月的用钢量为bi, 也就是87, 106, 113吨, 则目标函数最小材料采购成本为:

利用线性规划软件LINDO求解如下:

则三个月最小采购费为目标函数m i n C加上三次采购费:min C+3×1200=1520527元

因此对于此工程开始阶段也就是第6, 7, 8月最佳采购策略为是每月初从长期合作供应商采购95吨, 95吨, 78吨, 从其他材料供应商采购3, 0, 35吨。这样可实现三个月最小总成本费用1520527元。

三、结论

材料成本管理是工程项目管理的关键环节, 也是研究建筑企业供应链管理核心内容之一。合理的建筑材料采购策略能有效地减少施工企业的成本, 从而增强施工企业的竞争力。本文通过施工过程不同阶段建筑材料消耗的特点, 提出利用库存论的经济批量模型和线性规划解决施工过程中间阶段和开始、结束阶段的建筑材料采购策略, 并应用在某一工程实例中, 具有一定的理论意义和实践意义。

参考文献

篇4:采购部规划和管理

关键词:采购绩效;采购管理;地位与作用

中图分类号: F253.2 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)21-26-2

0 引言

企业的采购绩效管理可以对组织企业员工的日常采购行为进行良好规范和管理,同时也可以有效发挥对员工个人发展与企业综合管理发展的良好支持作用,企业的采购绩效管理在采购管理中的地位和作用可以有效支持企业采购的顺利发展,同时该协议还可以帮助企业采购人员的采购计划顺利实施,该种较为和谐的管理结构可以帮助企业实现未来良好发展,本文就绩效管理在整体采购管理中的地位和作用进行了详细分析。

1 企业的基本采购管理模式与企业的采购绩效管理

企业的采购管理模块可以综合划分为企业计划管理模块、企业组织模块和企业协调模块。可以对企业基本管理职能进行良好管理,同时还可以有效提高企业采购绩效管理水平,由此可以有效确认企业的采购绩效管理水平和管理能

力[1]。企业的采购绩效管理已经逐步成为了日常企业经营管理的重要组成部分,企业的采购管理已经深刻融合进入了整体的企业进步与发展过程中,同时也开始对企业的经营和发展各个方面产了重要的影响,所以,如果想有效提高企业的采购绩效发展水平,应该从企业的采购绩效管理预期基础入手,提高关注程度和投入力度,对企业的基础管理手段进行积极引导。中国石油化工股份有限公司就是注重企业采购绩效管理和典型案例,从企业的绩效管理基础入手,2005年整体企业才逐步开始在集团经营和管理下制定出了合理有效的绩效管理策略。该企业已经逐步制定了合理的工作标准和企业采购管理条例,通过各类型管理條例和管理标准实现了企业的技术化和标准化进步与发展,同时也进一步可以有效规范企业经营管理模式,实现整体企业发展业绩的有效提升[2]。

2 采购绩效管理推进企业战略实施

在企业的经营发展过程中,同时在企业的组织结构已经确定的前提下,企业的采购经营战略发展都已经开始于整体的企业经营管理目标实现了有效结合与协调。从而形成了良好的企业经营发展与发展目标和企业经营采购计划,企业的采购绩效管理已经逐步实现了企业的战略发展与企业的经营发展目标的分解与有效结合,同时也实现了企业经营管理人员和企业的部门员工之间的合作,对企业的采购绩效评价形成了良好的管理支持与管理协助。企业的采购绩效过程中企业的绩效管理可以有效实现企业经营管理模式的良好落实,新发公司从2005年开始就实现了企业经营管理模式的良好创新,其中一个较为关键的环节就是实现了企业采购绩效管理模式的良好创新发展,开始实现企业采购计划的层层细化,同时开始将不同层次目标落实到了企业经营发展的各个环节,实现了各个部门之间的良好协作,同时也制定了一系列的生产组织模式和采购绩效考评管理模式,可以对实际员工工作内容和工作方式进行有效监督,定期对企业的采购管理人员进行绩效考评,明确企业的经营管理现状,通过各类型企业进行管理办法实现了企业采购绩效作用的良好发挥[3]。

3 采购绩效管理有助于优秀企业文化的形成

企业采购绩效管理对优秀企业文化的形成具有重要引导和支持作用,主要的企业绩效管理可以从以下几个方面进行良好分析:

第一,可以通过树立起企业采购绩效管理在企业采购管理中的综合地位和实际关系,同时还可以让员工在个人发展和个人进步的过程中保持始终如一的发展目标和发展规划。

第二,可以通过企业绩效管理为企业经营发展提供良好的员工工作氛围,构建起积极合理的企业员工绩效考核环境。通过创造一个和谐向上的企业采购绩效管理模式,有利于优化采购工作环境,激励采购员工更加积极投入到工作和发展过程中,实现企业经营发展效益的提高和企业营利服务水平的良好提升。

第三,通过企业的良好企业采购绩效管理模式的建立,可以激发为整体的企业采购明确合理发展方向,同时还可以实现企业未来的快速进步与发展,让企业可以建立并有效实施明确的企业考评绩效发展模式,可以为未来的企业经营发展打下良好基础,为未来的企业绩效发展营造良好进步与发展环境。

第四,通过采购绩效管理在采购管理中地位明确和采购模式确立,可以为整体企业经营发展价值观念的确立提供良好机会,同时还可以开发团队的企业经营发展实力,实现企业采购考评的激励作用,提高整体的员工绩效合作水平和合作能力,提高员工的工作满意程度形成企业的绩效考评良性竞争,同时还可以营造和谐稳定经营发展环境,建立起学习型企业发展文化。

4 采购绩效管理在采购管理中的地位和作用

综上所述,采购绩效管理一直属于一个综合性较强的系统管理体系,同时也属于整体人力资源系统的管理核心,同时在系统管理的整个过程中发挥了重要作用,采购绩效管理属于一个整体性较强的管理系统,在整个管理系统中,采购组织实现了系统管理者与企业管理员工的全体参与和融合,通过采购管理的各个关联环节分析可以发现,采购管理人员无论是采购系统管理理论还是采购系统管理实践,都需要从实际角色沟通入手,明确战略发展目标与企业经营管理者的个人职责,同时采取合理科学的管理理念,将管理者的工作效率和工作方法进行进一步改进。应该在持续不断的交流和沟通过程中,管理人员应该投入和帮助企业员工不断了解采购绩效管理中存在的问题,针对存在的采购绩效管理障碍性问题应该通过合理规划与指导来共同帮助企业员工投身到绩效管理工作当中。从而进一步实现企业的未来长远规划发展和企业战略发展目标的进一步明确。

企业的采购绩效管理属于企业的现代化管理体系中的重要内容,同时也是不可缺少的重要发展环节,通过绩效管理水平的不断提升与绩效管理工作内容和工作方法的进一步明确,应该有效加强整体采购绩效管理的工作效果,了解通过采购绩效管理对企业的日常管理和企业的日常运作发挥的重要支持和引导作用。同时还可以实现对绩效管理人员的管理规范。采购绩效管理在整体的采购管理中发挥了重要的支持和引导作用,不仅仅对企业的采购工作发挥了重要影响,也同时影响到了整体企业的综合发展,实现了企业的整体管理工作与管理战略发展目标的制定和完善,所以,应该不断发掘企业采购绩效管理的管理时效性发挥策略,明确未来的企业发展方向和发展目标,通过企业的采购绩效管理来实现管理工作的整体工作策略和工作准确性的良好发挥。实现对企业经营发展的良好促进和提高。企业的采购绩效管理在整体的企业绩效管理中发挥了至关重要的影响作用,处于关键性地位,需要管理者提升认识和理解程度。通过企业的采购绩效管理发挥对整体企业发展和企业核心竞争力提升的重要影响和重要支持引导作用。

5 结语

综上所述,企业的采购绩效管理可以在企业的经营发展过程中发挥非常重要的支持与引导作用,采购绩效管理在采购管理中的地位和作用对实际企业绩效管理水平提高和企业的绩效管理质量提升具有重要意义。采购绩效管理可以实现对企业采购管理相关工作人员的良好管理,企业的采购绩效管理可以有效帮助提升整体企业管理质量和企业管理水平。企业的采购绩效管理和企业的整体经营发展体系开始逐步为企业的日常经营发展带来了有力支持,同时也进一步明确了企业的长远发展规划。

参 考 文 献

[1]中国人民银行沈阳分行内审处课题组,李良宏,方振平,刘芳.人民银行采购管理绩效审计实践与思考[J].金融经济,2016(02):194-196.

[2]孙亚刚.浅谈政府采购中的绩效管理[J].经济研究导刊,2011(19):240-242.

篇5:采购部规划和管理

i 进货订单

“ 进货订单 ” 是进货业务的起点。

在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划,在本软件中以输入一张进货订单实现。ii 进货开票

当进货业务发生时,需要做一张 “ 进货单 ”。

进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。

“ 进货单 ” 存盘后生成一张 “ 未审核进货单 ” ;

只 “ 保存 ” 不 “ 审核 ” 的 “ 进货单 ” 不增加商品库存; 只有经过审核的 “ 进货单 ” 才增加商品库存,同时增加 “ 应付账款 ” ;

在进货开票时可以选择 “ 最近进价 ” 或 “ 进货价 ” 作为缺省进货单价;

在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。iii 进货审核 进货单保存后生成一张 “ 未审核进货单 ”。

“ 未审核进货单 ” 通过 “ 进货审核 ” 便成为 “ 已审核进货单 ”。

“ 进货审核 ” 使商品的库存数量增加,同时增加 “ 应付账款 ”。iv 进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

本模块可以处理 “ 原单进货退回 ” 和 “ 非原单进货退回 ”。“ 进货退回 ” 将减少库存数量。v 进货结算

“ 进货结算 ” 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。“ 进货结算 ” 的结果使 “ 应付账款 ” 减少。vi 预付款管理

在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。

当 “ 进货结算单 ” 上的 “ 付款总额 ” 大于 “ 付款合计 ” 时,系统自动将余款转为预付款。

预付款应可输负数。buyer.top-sales.com.cn

采购部工作流程与管理制度

1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。

2、采购部经理职责:

1)负责组织公司所销售产品的采购。2)对库房的管理工作负责。

3)做好销售员与供方之间的联系工作。

4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。5)对本部门员工制度执行情况负责。6)对本部门员工的专业知识培训负责。

7)对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。8)严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。9)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。

3、库管员职责:

1)早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。

2)提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。

3)负责库房日常管理事务。4)检查库存产品状况。5)按规定收发物料。6)物料进库储位的筹划与排放,7)填写库房相关数字登录到ERP。8)配合盘点库房产品工作的具体执行。9)物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10)对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。11)维护和管理搬运工具。

4、流程: 1)采购流程:

A 收到销售部从ERP发来的订单 B 审批确认 C 询价、比价

D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)E 签订采购合同

F 复印后,将原始合同整理装订年末存档 2)付款流程:

A 在ERP内录入付款申请单 B 采购部经理审核 C 副总经理审批 D 财务部付款。3)收货流程: A 直发:

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货 b.供货方传真提货单 c.通知销售内勤已发货

d.销售部内勤传真提货单至最终用户并确认 e.采购员办理入库手续

f.销售部内勤办理相应的出库手续 B 转发:

a.根据合同执行进程督促供货方按期交货 b.供货方传真或邮寄提货单 c.通知办公室相关人员提货

d.提货人员将货物交库管员并办理交接手续 e.采购员清点货物并办理ERP入库手续 4)收进项发票流程: a.催供货方开具发票 b.核对开票内容 c.录入ERP d.将发票交财务部签收。5)出库流程:

a.库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请 b.库管员备货并复核 c.交办公室发货

d.办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5、采购管理制度: 1)建立好供方及用户档案,并做好工作记录。2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

3)建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服务管理表。

4)每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用款计划。

5)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十日通知销售内勤

6)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。7)采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录ERP。8)采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册 9)违反上述规章制度,视情节罚款50-500元。

6、库房管理制度:

1)库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自进入库房,拒绝任何人在库房逗留。

2)保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款100元。

3)所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4)任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。

5)保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份)和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。6)接到出库申请后根据合同内容进行备货,并由领货人签字方可办理出库。

7)出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字)。

8)对客户所需样品及实验品,库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

9)库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。

篇6:备品备件采购和管理制度

1、总则

1.1规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。

1.2 备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全。

1.3加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。

1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。

1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。

1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

2、目的

为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

3、适用范围

本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

4、术语及定义

4.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

4.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

4.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

4.4工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。

5、备品备件的采购 5.1选择供应

5.1.1在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核;

5.1.2凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。5.2价格调查

5.2.1已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;

5.2.2项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考;

5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;

5.2.4采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价; 5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。5.3询价、比价和议价

5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;

5.3.2采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及项目成本预算等情况,确定采购目标价格;

5.3.3在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;

5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应,送申报部门确认;

5.3.5专用材料或用品,项目部应会同使用部门共同询价与议价;

5.3.6对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;

5.3.7对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参加。5.4签订采购单

在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购人员需填写正式的采购单,合同需要列明至少下列条款:

供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特殊要求需特别注明;

⑵订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;

⑶价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款;

⑷交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;

⑸付款方式;

⑹所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等);

⑺质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。5.5订货合同

长期定货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份,第一份正本存采购部门,第二份正本存承售商,第三份副本存请购单位,第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。 5.6紧急订货

项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件,应立即进行询价、议价,接到请购单后,按采购程序明确专人迅速办理。5.7进度控制及事务联系

5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度;

5.7.2采购人员为能按照进度完成作业,应填制“进度异常反应单”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经呈主管核示后转送项目部,依请项目部

意见拟定对策处理。5.8采购作业方式

5.8.1除一般采购作业方式外,项目部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:

⑴集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各申报部门依计划提出申报,采购部门定期集中办理采购;

⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各申报部门依需要提出申报。

6、验收入库

6.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量,并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证),做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在送货单上签字,如发现不符时,应做好纪录,等待相关技术人员验收相符后再入库。

6.2保管员在备品备件进库时,根据采购计划审批表的审核凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对备品备件库的备件进行检查验收,并做好入库登记,即《备品备件入库单》。

6.3保管员要严格检查备品备件的合格证,质量的定性,是否符合运维所需的备品备件的技术要求。

6.4物品验收合格后,应及时入库摆放于指定位置。6.5做到帐、卡、物相符合。

6.6易燃、易爆,易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放,并定期检查。6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。6.9仓库经常开窗通风,保持库房内整洁。

7、出库程序

7.1备件出库应填写出库审批单,并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录,领用人签字。

7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

7.3本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。

7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。

7.5领用人不得进入库房,防止出现差错,根据领料单,由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

7.6库管员要做好出库登记,并定期向部门主管做出入库报告。

8、退库

8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时,允许退库。8.2退库时要办理退库手续,退库需说明原因,并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后,性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。

8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

9、存放

9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位,备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求,一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐,物资摆放整齐),按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

9.2备品备件要考虑先进先出,收发货快速及时方便,并留有最低库存,达到最低库存时,应及时采购。

9.3对于库房内的备品备件,未经上级主管领导审核批准,一律不准擅自借出。

9.4实行库存备品备件台帐制度,库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表,并将所有库存物资信息录入电脑系统,形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写,做到日清月结,凭单入帐不跨日,不准无据调帐。

9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点,发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因,明确责任,并形成报表递交主管领导,经主管领导审批后进行帐面调整。

9.6库房要严格执行保卫制度,禁止非本库人员擅自出入库,建立和健全出入库登记制度。

9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品,明火作业须经主管领导审核批准,需开具动火证方可进行明火作业。

9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作,确保备品备件的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。9.9库管员应对库存备品备件进行定期(每月)检查,并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资,应及时隔离等待处理。

9.10在库房倒运备品备件时,要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具,以避免碰撞损坏。

10、库区的安全及纪律

10.1库房工作人员要加强安全意识,增强工作责任感,库房要有必要的安全设施、灭火设备,安全通道必须保持畅通,水电线路必须无漏电漏水或裸露,以利防火、防盗等。

10.2每天一次检查库房内外的防火设施,发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧,严禁在货堆旁的通道坐、卧。

10.3库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区。

10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

11、库管员职责与权限

11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则,并认真检查落实。

11.3掌握库存物料情况,组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

11.4负责库房的规划,提高库房利用率。

11.5负责抓好库房的安全及管理工作,落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报,并积极采取有效措施。11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。

11.7上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。

11.8每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

11.9每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。11.10每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。

11.11每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报。

11.12熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。

11.13负责入库备件的验收,对验收合格的签收《发货单》并开具入库单,对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据,做到数量准确、入库及时、帐物相符。

11.14备品备件出入库时,库管员应依据,进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。

11.15对入库备件分类堆放,做到分类清楚、堆放整齐。

11.16负责按《领料单》发放备件,并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。

11.17负责库内备件的保管,不得出现丢失、损坏现象。

11.18负责库房的安全,坚持检查制度,发现问题及时报告,并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。

11.19坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入,库管员要按要求填写各类单据,特别是出库单,无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。11.20按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。11.21极提出有利于库房管理的建议及改进意见。

11.22运行维护班组是备品备件的归口管理部门,负责备品备件清单的制作及优化更新。

11.23运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对库房的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件储备情况。

11.24库房管理员负责组织保全员修复待修件。

11.25项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。

12、工作程序

12.1 制定备品备件安全库存关键设备备件清单

12.1.1项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》,发放给库房备品备件保管员。

12.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容,《备品备件清单》

应根据实际使用情况进行优化补充,不断持续改进。

12.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》

12.1.4新设备随机附带备件入库,记手工帐。

12.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

12.2设备备件的采购申报

12.2.1在备品备件库建有库存的,每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》,执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

12.2.2更换周期较长不留备件的,保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

12.2.3突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。

12.3 待修件、报废件管理

12.3.1 替换下来的零部件,由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。

12.3.2 对于待修件,保管员负责进行修复,维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐,库房应以修复件优先出库为原则。

12.3.3凡符合下列条件之一者做报废处理:

(1)备件严重损毁无法修复的;

(2)使用时间较长,外形严重损坏,修理后达不到技术指标的;

(3)更新换代,技术落后,效率低,经济效益差的;

12.3.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件,每月25号前项目部填写《废弃物处置单》,报项目部负责人审核处理。

12.3.5 库房对待修件、报废件必须定置管理,做好标识,建立清单。12.4 统计分析与持续改进

12.4.1每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计,寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加,备件质量,采购成本,采购周期等。

12.4.2运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。

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