质量检查通报范文(精选10篇)
篇1:质量检查通报范文
关于 “农村清洁家园行动”年终检查考评情况的通报
各行政村:
根据《湖溪镇“农村清洁家园行动”实施方案》和《关于开展“农村清洁家园行动”年终检查考评的通知》有关文件精神,我镇于2011年12月25日对各行政村“农村清洁家园行动”开展情况进行检查和考评,现将检查考评情况通报如下:
一、基本情况
从总体情况来看,各村在思想认识、工作机制、方法措施方面都有所加强,农村环境面貌有了进一步提高。
1、思想认识进一步提高。从检查情况来看,各村都能借年终检查考评的契机进一步加强“农村清洁家园行动”的开展和落实,能结合各自实际,广泛动员,取得了明显的效果。
2、工作机制进一步理顺。各村都能根据自身实际,落实卫生保洁员、卫生监督员等工作人员,建设垃圾收集处理设施,初步建立了卫生保洁长效机制。其中,许多村在工作机制与工作方式方法上有了进一步的完善与创新。例如:大部分村都能在村里显著位置安装固定的环境卫生宣传牌,宣传标语也随处可见;清潭村与各户签订了“门前三包”责任书,“农村清洁家园行动”部署较为得力;金宅村和后西村的整治力度较大,整体卫生状况较好;南塘村的保洁台账记录较为完善,多次召开专题会议对这项工作进行部署;康庄村在组织行动的时候,村里主要干部都能亲自动手,在村民中起到了一定的示范作用。
二、存在问题
在检查过程中,也发现了许多村在不同程度上存在一些问题。一是各村工作开展不平衡,一些村还存在不够重视,措施不得力,整改不到位的情况,个别村在检查前未能有效开展一次自评自纠;二是卫生死角在一定程度上还存在,主要是在日常清扫保洁中存在盲区、清运不及时、保洁时间不够等,造成部分区块成为新的垃圾死角。如许多垃圾收集房垃圾外露较多,未及时清理,造成附近垃圾遍地,严重影响村容村貌;也有部分河段成为天然的垃圾坑,常年倾倒,未能有效处理。三是卫生保洁长效机制还不够健全,大部分村的卫生监督员未真正发挥作用,有的卫生保洁员未按规定对责任区进行日常保洁作业。
三、考评结果
按照《湖溪镇卫生长效管理暨“清洁家园行动”验收考评表》,根据年终检查结果结合平时检查情况,确定考评结果如下:
一等奖:清潭村、后西村、金宅村。
二等奖:湖溪村、南塘村、后东村、楼店村、郭三村、康庄村。三等奖:南江村、溪南村、东雅村、镇西村、罗青郭村、郭一村、前山何村、白水口村、蛟塘村。
落后村:大连村、八里湾村、郭二村。
四、下阶段工作要求
1、落实整改措施。对检查发现的问题,各村要高度重视,对照问题,尤其是发现的卫生死角以及顽固地段,明确整改措施,落实责任人员,开展集中整治,确保整改落实真正见实效。
2、强化氛围营造。要严格落实驻村干部责任,使驻村干部主动、经常到所驻村进行宣传动员,积极参加所驻村的“农村清洁家园行动”;要发挥村干部领导作用,通过村干部身体力行和落实村规民约,让“门前三包”和移风易俗成为群众自觉遵守的行为规范;要发挥新闻媒体和群众的监督作用,大力弘扬先进,公开曝光落后,特别是对“脏乱差”突出地段和群众普遍关注的焦点问题,形成工作倒逼,并广泛发动群众参与监督,营造全民关心、全民参与的浓厚氛围。
3、健全长效建设。一是各村要明确专职工作人员,建立巡查监管队伍,并继续抓村级保洁员队伍建设。二是各村要加强配套资金的投入与监督,有条件的村,可以通过村规民约等形式,强化群众和企业的保洁意识。三是完善督查评比制度,并将督查评比情况向全社会公布,形成倒逼态势。同时要做到用制度管事,靠制度管人,切实建立“农村清洁家园行动”和卫生保洁的长效机制。
湖溪镇人民政府
二0一二年元月十三日
篇2:质量检查通报范文
8月16日—18日,总公司安全生产委员会领导小组组织人员对供水公司、排水公司、临山泉水业公司安全生产情况进行了检查,现将检查情况通报如下:
一、基本情况
从这次安全生产检查情况来看,各单位对安全生产工作比较重视,能够结合各自实际,制定实施方案,并认真组织开展自查自纠和隐患排查整改工作,主要有以下几个特点:
(一)领导重视,行动迅速。各单位接到总公司《关于开展总公司安全生产大检查活动实施方案》的通知后,能够依据活动安排召开专题会议并进行安排部署,及时制定隐患排查整治方案,明确职责分工,层层落实责任,认真组织开展自查自纠工作。总公司属各单位的主要领导亲自带队,深入一线检查指导工作,帮助解决隐患排查治理工作中遇到的难题。
(二)精心组织,重点突出。从检查的情况看,总公司属各单位能够结合本单位实际,精心组织本次安全生产检查活动,突出重点部位、关键环节,认真开展检查。在施工程施工现场周边设置硬质围挡、悬挂张贴醒目标示,重点部位安排专人看守,经检验合格的施工机械、机具方准进入施工现场,使工程建设保质、保量顺利进行。供水公司加强了水源地、加压水厂的检查力度,在水源地,加压水厂进行密切监控,并建立 查制度,每月对泵房的机器进行安全检测。供水 查按时对管道检查,排水公司加大对机械设备检查的次数,重点部位专人负责,并制定了应急预案,大大提高了人员的应急救援能力和事故处理能力。
(三)措施完善,注重实效。从检查情况看,总公司属各单位都能够认真落实“边查边改”要求。对排查出的问题和隐患,能整改的立即整改,不具备立即整改条件的马上研究方案措施,纳入治理计划。
供水公司业务面大、分布广、熟悉管道情况的优势,与区公安局并了110联动,营造安全氛围。
二、存在的主要问题
这次安全生产检查活动,总公司属各单位做了大量工作,也排查和整改了大量安全隐患,但仍然还存在着一些不容忽视的问题:
一是安全责任落实不到位、工作责任心不强。尽管从上到下对安全生产工作越来越重视,对这次安全生产检查工作抓得很紧,但部分单位对安全生产工作存有麻痹思想,安全主体责任落实不到位,领导和工作人员的责任心不强。
二是安全生产宣传力度不够。一些单位对安全生产检查活动没有进行广泛的宣传,安全生产气氛不浓厚。
三是部分施工单位安全生产组织机构及各项安全管理制度不健全。施工现场安全生产责任制落实不到位,部分管理人员和现场施工人员安全生产责任心不强,安全教育培训不到位,安全投入依然不足。
三、进一步加强市政公用事业管理系统的安全生产工作
针对上述存在的问题,为继续加强事故防范,全力落实安全生产责任、强化安全生产管理和安全监管工作,提出如下工作要求:
(一)提高认识,明确责任,狠抓落实。局属各单位及城区行业各单位领导必须以高度的政治责任感、使命感进一步提高对安全管理工作的认识,认真按照《关于认真贯彻落实中央领导同志重要指示和国务院安委会办公室36号明电精神,进一步督促企业落实安全生产主体责任、落实领导干部安全管理的“一岗双责”,很抓各项工作和措施的落实,安全生产形势的稳定。
(二)大力强化安全宣传培训工作。总公司属各单位要按照区委、区政府的统一部署,加快推进全市安全生产基层基础深化年活动,强化对供排水管理和人员的教育培训工作,不断提高他们的安全责任意识、安全防范和自我保护意识,切实改变管理者责任意识差、从业者安全防范素质低、群众自我保护意识不强的现状。营造一个人人讲安全、人人重视安全的浓厚氛围,变被动促安全为主动抓安全,努力打造安全型供排水。
(三)全力抓好隐患的整治和跟踪。要针对本次安全生产检查中发现的隐患和存在的突出问题,下大力气、采取强有力措施根除发现的隐患和解决好安全发展大局的问题。事故隐患整改实行“谁存在隐患、谁负责整改”的原则,要制定整改和监控具体方案以及应急预案,落实责任单位、责任部门和责任人,坚决按照区委、区政府的文件要求抓好隐患的整治和跟踪督查,各单位要采取一把手负总责,分管领导对分管部门内的事故隐患整改负直接领导责任,实行隐患整改分片包干负责制。
(四)切实抓好督查落实。总公司属各单位要针对安全生产检查中发现的隐患整改情况,开展一次全面的“回头看”,已整改的要进行验收性的书面检查评定,要带队督查责任人签字认可;正在整改的要跟踪整改情况,并制定可行性措施,落实专门领导和专门工作人员,确保安全。对仍未采取措施整改的,要进行通报批评;对不能保障安全施工的,要责令停止施工作业。
(五)建立健全安全生产组织机构网络。局属各单位及城区行业要专门的安全生产领导组织,明确一名分管领导具体抓好安全生产工作,明确一名信息联络员切实加强与总公司安全领导小组的沟通和联络,定期报送安全生产信息,遇有紧急性安全事故及时与总公司安领导小组联系。
薛城区城市供排水总司
二〇一一年九月五日
主题词:安全生产检查通报
篇3:住建部通报全国建筑节能检查情况
在新建建筑执行节能强制性标准方面, 2013年, 全国新增节能建筑14.4亿平方米, 可形成1300万吨标准煤节能能力;全国城镇累计建成节能建筑88亿平方米, 约占城镇民用建筑面积的30%, 共形成8000万吨标准煤节能能力。
在既有居住建筑节能改造方面, 财政部、住房和城乡建设部安排2013年度北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造计划1.9亿平方米, 截至2013年年底, 各地共计完成改造面积2.24亿平方米。
在公共建筑节能监管体系建设方面, 截至2013年年底, 全国累计完成公共建筑能源审计1万余栋, 能耗公示近9000栋建筑, 对5000余栋建筑进行了能耗动态监测。在33个省市 (含计划单列市) 开展能耗动态监测平台建设试点。
在可再生能源建筑应用方面, 截至2013年年底, 全国城镇太阳能光热应用面积27亿平方米, 浅层地能应用面积4亿平方米, 建成及正在建设的光电建筑装机容量达1875兆瓦。
篇4:质量检查通报范文
1.检查总体情况
2010年度,我省阳光工程培训任务14万人(其中2500人创业培训不在此次检查范围),13.75万人任务分解到54个项目县273个培训基地,到2010年底,全省累计培训学员13.89万人,超额完成1400人,全部实现就地就近就业。本次检查调度档案3762卷;电话抽查及走访核实培训班1228班次,打核查电话7507个,占培训人数的5.46%。检查中对电话接通率低的个别班次深入村屯进行访查,共走访10个村屯。本次检查评出了优秀基地,同时取缔了因培训时间不足和班级管理混乱的班次,责成重新组织培训;对档案内容缺项、不按规范建档的阳光办和培训基地提出了整改意见。
2.项目实施基本评价
从检查看,2010年阳光工程培训人员真实、时间充足、运行规范,项目实施质量较高,取得了一定成绩,但在档案管理和办班管理上仍存在一些问题。
2.1四个到位保证培训质量
2.1.1领导重视,责任到位 一是组织健全,人员到位,责任清楚。各项目县都充实了阳光办人员,均达3人以上,培训班验收均有阳光办人员签字负责;二是纳入民生工程考核范畴。通化市东昌区、柳河县、辉南县、白山市浑江区等20多个项目县将阳光工程工作列入乡镇和相关部门绩效考核内容,辉南县将阳光工程工作作为相关部门年终考核先进的依据,吉林市将阳光工程列入农业七大民生工程,为做好阳光工程,政府拿出10万元对3个优秀基地进行奖励;三是部门联检共同负责。东丰、舒兰、梅河口等项目县加强了与财政、审计、纪检等监督部门协调,请相关人员参与年终检查验收并在验收报告单上签字。
2.1.2完善制度,落实到位 各项目县做到严格执行五项制度,确保培训质量。一是坚持公示制度。在基地认定、培训专业、培训时间和培训费用等方面都通过媒体进行了公示,且公示材料齐备,内容完整。二是积极推行“三堂课”制度。培训班开班时,阳光办人员都亲自上第一节课。中间一次课阳光办人员到班或按要求委托相关人员到场,最后一节课由阳光办工作人员检查核实学员人数、资金补贴到位情况。三是规范台账双签字制度。各项目县能按照《吉林省阳光工程档案管理规范》建档,建档资料比较完整规范,全省统一。培训基地严格执行台账要有农民签字的规定,所有参训学员均在培训台账上签字认可,有的培训基地学员还按上手印。培训基地培训台账均有负责人签字,起到了谁签字谁对该班次人员真实性负责的效果。四是认真执行信息报送制度。各项目县阳光办均加强了情况反馈,进展情况及时报送。在文字信息报送方面,全省共上报信息234条,省阳光办刊发简报7期,在全国农村劳动力网等媒体报刊发表通讯报道56篇,在省和各县电视台做阳光工程致富典型宣传报道66期,取得了“政府满意,农民拥护,社会肯定”的明显成效。五是严格执行检查验收制度。从省阳光办到各项目县切实加强了对阳光工程培训工作的日常检查工作,严格按照国家制定的验收合格标准对培训档案、培训实施、学员反馈等情况进行定期或不定期检查核实。
2.1.3培训实施,执行到位 一是严格执行7天培训时间。在电话抽查中,由于部分农民更换电话号码,接通率在90%,凡是能接通电话的农民99.8%表示参加了7天阳光工程培训。全省各培训基地均按国家11个专业的培训规范规定的理论与实践时间安排开展培训。二是六个完善执行得力。首先按国家要求完善培训规范。经检查每个培训基地都能按照培训规范进行培训。开办地方特色专业的能按省里要求制定培训流程并严格执行。专业设置符合农民需求,一些项目县配合棚膜果蔬、山野菜、中药材、人参等产业项目开展特色培训。其次在教学计划执行上,各培训基地均制定专业教学计划和课时计划,并按照课时计划开办培训班。三是在师资队伍建设上,各培训基地在提高本单位教师水平的基础上,聘请大专院校和农业科研院所实践水平高、技术过硬、讲课有感染力的专家为农民讲课,让农民听得进、坐得住,从而保证了培训时间。四是在教材使用上,多数培训基地不仅有文字教材还配备了光盘和多媒体教材。做到了凡参加培训的农民,人手一本教材。多数培训基地能利用多媒体进行声像教学,提高了课堂培训效果。五是执行班委会制度。各培训班都由学员牵头成立班委会,起到了沟通作用,及时反映学员问题,与教师沟通。六是在执行考试考核制度上,各培训基地的培训班100%进行考试,均有试卷和成绩单,合格学员结业均发放培训结业证。
2.1.4项目管理,监督到位 一是在办班管理上,全省共办1228个培训班,班班有监管记录,第一节课到班率达100%。各地不断探索行之有效的新方式,使管理监督水平不断提高。二是在阳光工程档案管理上,做到了严格执行省阳光办《培训档案管理规范》,实现档案规范化、标准化。阳光办档案6类18卷、培训基地档案6类16卷,内容详尽、目录清晰、分类严格,达到六统一,即统一档案盒、统一内容、统一装订顺序、统一封皮、统一规格、统一模式。三是在资金拨付与使用上及时合理。2010年度国家补贴5040万元阳光工程经费已全部拨付到位,并按省里实施方案规定的用途合理使用,各项目县严格执行凭验收合格报告和培训台账到财政报账的规定,确保财政资金让农民直接受益。省财政配套的800万元资金,全部拨付到项目县。
2.2存在的主要问题
尽管2010年度全省阳光工程总体运行良好,但也存在一些不容忽视的问题。一是少数项目县阳光办和培训基地档案管理没完全按省里档案规范执行,资质和各类存档材料缺项。二是个别培训基地班次过大,超过100人的班次不利于学员管理,存在管理混乱的问题。三是有的阳光办更换管理人员,业务能力有待提高。四是部分培训基地开展的机防手、沼气工等实践性强的专业由于在冬季培训没有实践环节,需要把实践课补上。
3.问题反馈及整改情况
本次检查期间各组检查后及时召开通报会54次,即每个项目市县检查结束后都要与阳光办、培训基地负责人通报当地阳光工程项目实施中取得的成绩、存在的问题,对取得的成效、采取的有效措施和突出做法给予肯定,对存在的问题提出改进意见并限期整改。检查结束后,又分9个区分别召开9个市(州)及辖区阳光工程项目检查情况通报会,对整改提出了明确要求。
目前,省阳光办对全省存在问题需整改的项目县已进行了调度,大部分项目县阳光办和培训基地均已按要求进行了整改,并形成整改报告上报省阳光办。
篇5:工程质量检查通报
为认真落实济宁市“工程质量管理年活动”,进一步推动“工程质量治理两年行动”深入开展,加大对工程转包、违法分包等违法违规行为的打击力度,不断规范建筑市场秩序,促进全区工程质量和安全生产形势持续平稳,按照市住建局统一部署和《兖州区工程质量管理年活动实施方案》要求,区住建局下发了《关于开展全区建设工程质量检查的通知》,并于5月11日至5月14日,集中开展了全区建设工程质量综合执法大检查。现就检查情况通报如下:
一、基本情况
本次检查范围是全区在建住宅工程和公共建筑工程、在建市政基础设施工程、城市老旧建筑、解决城镇普通中小学大班额问题工程项目。检查的重点是:结合全区建筑扬尘治理“百日攻坚行动”,落实《兖州区工程质量管理年活动实施方案》和《工程质量治理两年行动实施方案》情况;工程参建各方质量终身责任、安全生产职责落实情况;建筑市场行为情况;工程实体质量、施工现场安全生产情况;城市老旧建筑和解决城镇普通中小学大班额问题工程项目。共检查在建房屋建筑工程113 项,建筑面积153.8万㎡;在建市政基础设施工程项目3项;城市老旧建筑184项,建筑面积36.6万㎡;解决城镇普通中小学大班额问题工程项目1项,建筑面积7490㎡;下达停工通知书20份,整改通知书5份,提出整改意见105条。至5月16日,已对工程整改落实情况逐一进行了复查,确保整改落实到位,切实消除质量安全隐患。镇街建设工程项目由所在地政府建设管理部门监督落实整改。
从检查情况看,全区建筑工程主体结构质量总体受控,工程质量保持稳中有升、稳中向好的状态。绝大多数参建各方责任主体落实《兖州区工程质量管理年活动实施方案》和《工程质量治理两年行动实施方案》情况较好,质量终身责任和安全生产责任管理制度落实到位,建筑市场行为总体较好,施工安全生产平稳,建筑扬尘治理工作也取得了阶段性成效。
工程检查中也发现了不少突出问题:仍有个别责任主体单位对质量管理年活动的重要性认识不足,对各项工作部署执行不彻底,没有完全落实到工程项目上。
1、工程质量方面
参建各方主体责任落实较好,所有工程项目建立了《质量安全责任信息档案》和设置永久性质量责任标牌制度,即 “两书一牌一档案”,认真进行质量常见问题治理。 特别是开展“样板引路”、“精细化管理”活动以来,全区建筑工程质量水平有较大提升,质量监管水平也迈上新台阶。但农村社区工程项目存在问题突出,建设程序不完善,未进行建筑节能施工,质量责任和质量行为落实不到位,没有认真履行见证取样制度,质量主控资料严重缺失,个别工程实体质量存在严重质量缺陷。
2、工程安全生产方面
绝大多数施工现场能够认真落实安全生产责任制,制定了各项管理措施,明确责任人员,并对责任人进行安全责任考核;能够定期开展安全检查,及时排查安全隐患,对查出的隐患问题能够及时整改,消除隐患,起到了良好效果。但也有部分企业安全生产责任制只停留在书面上,没有真正落实到施工现场。 个别工程项目专职安全员人数不够,达不到施工现场安全保障体系要求。部分施工现场安全生产也存在漏洞,悬挑梁以上脚手架连墙件不能严格按照“二步二跨”设置;模板支撑不规范,缺少连接件;安全网严重破损,且跟不上施工进度;临边防护措施不到位;不戴安全帽、安全带现象仍然存在。临时施工用电达不到“三级配电,二级保护”、“一机一闸一漏保”要求,没有保护零线,个别工地现场“一闸多机”现象严重。对现场管理较差、建筑扬尘治理不到位的建设工程项目:八一东路商业街、公租房1#、2#住宅楼、大陆机械新兴小区、天仙嘉苑住宅楼等工程项目已下达了停工整改通知书,限期整改。
3、建筑市场行为方面
建筑市场行为总体较好,建设单位能够按规定执行招投标、承发包、劳务分包程序,按照合同约定拨付工程款;多数总包和分包单位依法建立劳动关系、及时发放农民工工资。但也有个别建设单位存在不履行建设基本程序,施工总包企业不认真落实质量责任管理制度,对项目部管理松懈,以包代管,项目经理不能到岗履职等现象。针对工程建设手续不齐全的香港国际广场 、东方名苑等住宅楼工程项目,已下达停工通知书。
4、老楼危楼安全排查方面
按照“属地原则”组织展开老楼危楼安全排查工作。各镇办和相关单位,负责本辖区内老楼危楼的安全排查工作,成立老楼危楼安全排查工作领导小组,制定具体排查方案,分解落实责任。经排查,共有老旧危楼项目184项,其中危楼99项,老旧楼85项。按照“边查边改”的原则,督促房屋产权人或使用人对排查发现的问题逐一进行整改,彻底消除隐患。并对存在安全隐患的房屋,进行跟踪监管,整改到位。对整体危险和局部危险房屋采取果断措施,该停用的坚决停用,该拆除的坚决拆除。目前,山拖1-9号楼棚户区已经拆除;兴隆庄煤矿单身宿舍1-9号楼已经鉴定完毕,准备拆除;御苑小区7、8号楼已经鉴定为危楼、123宿舍3、4号楼经鉴定应做C级加固,正在制定处理意见。荣军医院1-3号楼和荣军医院康复楼已完成楼顶防水和局部维护处理。
二、下步工作措施
1、加强执法监管,督促完善建设程序,规范建筑市场秩序
建设单位必须严格执行《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,认真履行基本建设程序,进一步规范自身建设行为,坚决遏制违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为。未办理施工许可手续的工程项目,已下达整改通知,限期办理。施工总承包企业要建立健全劳务管理、农民工工资发放等各项管理制度,确保社会和谐稳定。区住建局将进一步加大执法检查力度,对查处的违法违规企业,加大处罚力度,及时曝光,记入不良诚信档案。
2、进一步落实质量终身责任和安全生产各项措施
全面落实各方主体项目责任人质量终身责任,进一步增强相关人员的质量终身责任意识。施工单位应进一步完善质量安全保证体系,规范市场行为,严格落实各项管理措施,切实履行好质量终身责任。监理单位要进一步发挥监理作用,现场监理人员必须到岗到位,履职尽责,做好日常巡视、检查、验收等工作,对关键工序、重要部位要切实做到跟踪旁站监理,严格工序验收,确保工程结构安全。
3、实施精细化管理,全面提升工程质量水平
一是继续实施精品战略,全面巩固主体结构、使用功能和观感质量取得的成果。二是深入样板引路活动,以点带面,研究质量常见问题治理工作机制,特别是将经常发生和群众投诉较多的质量问题做为治理重点。三是实施精细化施工新常态,靠精细化管理提升群众满意度,全面提升工程质量。四是加强建筑施工队伍建设,不断提高施工和管理水平;加强对农民工技能的培训,使之转化为建筑产业工人,全面提高从业人员素质,增强施工能力。
4、强化安全生产,狠抓文明施工
按照创建国家卫生城“六化”标准、“五成一入”和建筑扬尘治理“百日攻坚行动”8个100%要求,严格落实文明施工精细化管理实施机制,强化安全生产和文明施工,确保建筑扬尘治理工作取得成效。开展建筑机械、深基坑支护、大体积模板支撑、片区交叉施工等安全生产专项治理活动,及时掌握安全生产动态和安全不稳定因素,确保行业平稳和文明施工水平整体提升。
5、建立长效机制,推进质量管理年活动深入开展
各单位要认真总结,找出存在的问题和不足,深刻分析原因,采取有针对性的举措加以解决,既要突出工作重点,确保取得成效,更要建立长效机制,逐步建立以落实参建各方主体责任为核心,以政府监管、行业自律、市场机制为管理手段的质量安全保证体系,促进建筑业持续健康发展。区住建局将进一步建立完善工程质量治理两年行动工作考核机制,对工作开展得力、成效明显的予以通报表扬,对工作不到位、敷衍了事的予以通报批评。
济宁市兖州区住房和城乡建设局
篇6:安全质量检查通报
一、总体情况本次检查了树林召隧道进口掌子面开挖、二衬的施工、已完工程的质量及相关的内业资料管理,重点检查了项目部对质量安全大检查的落实情况。
二、存在问题施工单位:中铁电气化局 监理单位:北京方达监理公司1. DK9+840~DK10+230段隧道二衬混凝土施工缝表面环向有多处裂缝,裂缝最宽达5mm。2. 监理在隧道DK9+840~DK10+230段混凝土检验批监理单位验收结论一栏中的填写不符合标准。
三、整改要求
1、监理、施工单位对二衬环向裂缝超标的问题进行专题研究,并邀请隧道专家分析原因,制定处理方案;并对裂缝的宽度进行观察,做好记录。
2、对以上问题由施工单位组织整改落实,杜绝同类问题重复发生,监理加强现场施工安全质量检查和监督,重点检查整改方案的落实情况。
3、施工单位对存在问题认真整改落实,并将整改过程及结果形成影像资料上报,要求于204月6日18:00前将书面材料报沿河公司安质部,同时将电子版材料发送至沿河公司邮箱。
沿河铁路有限责任公司
篇7:质量安全检查通报
为了认真贯彻落实国家、省、市关于开展“全国安全生产月”活动精神,围绕“强化红线意识,促进安全发展”这一主题,坚持“安全第一,预防为主”的方针,我局于6月26日-6月30日开展了为期三天的“安全生产月”暨第二季度质量安全大检查活动,并按照《关于进一步加强在建建筑工程量化管理的通知》(乐住规建发〔〕535号)和《关于对监理单位实行量化计分管理的通知》(乐住规建发〔〕439号)等有关文件精神对施工单位和监理单位进行量化评定。
本次大检查采用项目预告、随机抽取项目的方式进行。检查主要内容包括:参建各方主体质量安全行为情况;施工现场工程实体质量;施工现场安全生产和文明施工情况;标后合同管理、人员到位情况;工地泥浆、噪声等工地环境综合整治情况。此次共检查了38个工程项目,涉及建筑企业28家,监理企业30家,总计建筑面积144.55万平方米,发出整改通知单78份,提出书面整改意见306条。从检查的情况看,各方责任主体质量意识增强;文明标化工地创建进一步加强,但是安全生产总体一般,施工单位对安全隐患整改不积极,需要进一步整改落实。具体检查情况如下:
一、存在的问题
(一)质量方面
1、部分工程施工单位、监理单位项目部人员不到位,人员变更未及时备案。
2、工程施工资料问题有:①资料有代签现象;②检验批报验不及时;③工程设计变更不及时,设计变更联系单未经施工图审查机构审查;④试桩记录、地基验槽记录、桩位竣工图、桩基子分部、基础分部验收单各方责任主体未及时签章;⑤混泥土表观质量缺陷修补无记录;⑥水泥不合格无退场记录;⑦监理整改通知书未回复;⑧石材幕墙AB干挂胶、四性试验、密封胶污染性试验未做检测;⑨安装资料严重欠缺。
3、工程监理资料问题有:①监理制度、监理实施细则不完整、不详细;②旁站记录、监理日记内容不完整、不全面,监理人员未签证,签证人员与备案人员不符;③工地例会、监理月报次数偏少,工地例会部分总监签证存在代签现象;④对总包单位资质、人员未报审;⑤监理整改通知书回复不及时;⑥未配备常用测量仪器。
4、工程现场质量问题有:①楼面有渗漏现象;②后浇带两侧混凝土构件无临时支撑;③混凝土框架柱接缝错位;④混凝土表观存在孔洞、露筋、蜂窝、漏浆等质量缺陷;⑤后浇带处梁底钢筋严重偏位;⑥加气混凝土未按图使用专用砂浆;⑦内墙粉刷有空鼓现象;⑧沉降观测点未及时设置;⑨部分石材固定方式与图纸不符,部分石材固定无挂件、无干挂胶,部分石材开槽破坏石材;⑩过楼板水管未设置套管,卫生间套管不符规范要求,雨水套管不符规范要求;排污管道井未设置检查口。
(二)安全方面
1、台账:安全生产台账记录内容不齐全,不能实际反映出施工现场安全生产及文明施工、检查验收等实际情况;三级教育、民工学校教育、安全技术交底等工作流于形式;2、文明施工:部分施工现场封闭施工管理不到位,车辆冲洗设施不到位,主要通道未硬化,各类建筑材料堆放混乱、建筑垃圾未及时清理,危险部位未设置安全警示标志牌;3、脚手架及临边防护:脚手架专项施工方案无针对性,基础未经硬化或普遍缺少垫木而直接搭设,拉结点数量偏少,部分工程的脚手架搭设不规范,脚手片铺设数量严重不足,安全密目网未采用备案产品;部分工程的预留洞口、电梯井口、楼层周边、电梯井安全防护措施不到位;4、施工用电:部分工程存在线路敷设不规范,施工用电存在一漏多用,漏电参数不符,PE线未贯通,漏电断路器标识不清,机械设备未接地,未设置三级箱等问题;5、起重机械:起重机械维修保养制度落实不到位,部分物料提升机和施工电梯限位装置失效,部分机械未经验收备案擅自投入使用;6、监理单位存在的问题:未履行自身安全职责、未按要求实行监理,总监、专监到岗率低,大部分安全台账不齐全、不规范,对施工现场存在严重的安全隐患未及时督促整改,发现不整改的行为也未及时向监督机构或主管部门报告。
(三)标后管理方面
施工、监理单位项目部人员不到位,施工项目管理班子人员到位率不高,有个别项目监理单位项目管理人员全部不到位,很多项目部未实行考勤签到或打卡制度,人员擅自变更情况比较普遍。
二、处理意见
(一)根据乐清市住建局《关于进一步加强在建建筑工程量化管理的通知》(乐住规建发〔2012〕535号)的相关要求,对其中38个工程施工单位实行量化计分检查,根据计分情况,作以下处理:
1、对得分比较好的2个项目的施工单位进行通报表扬,分别是:
工程名称:浙江传福电器有限公司生产用房及辅助非生产用房、温州生能新能源科技有限公司生产及辅助非生产用房
施工单位:乐清市重业建设有限公司
项目经理:陈 武 吴永安
2、对在本次检查中量化得分较差的项目的施工单位予以通报批评:
工程名称:乐清海螺200万t/a粉磨站A标
施工单位:安徽江南建设工程有限责任公司
项目经理:魏祖才
(二)根据乐清市住建局《关于对监理单位实行量化计分管理的通知》(乐住规建发〔2013〕439号)的相关要求,对其中38个工程监理单位实行量化计分检查,根据计分情况,作以下处理:
1、对在本次检查中量化得分比较好的项目的监理单位进行通报表扬:
(1)工程名称:雁荡豪园商住楼
监理单位:浙江南方工程建设监理有限公司
(2)工程名称:乐清市农林技术服务中心建设、北白象镇经济适用房和限价房建设工程
监理单位:湖南天福项目管理有限公司
2、对在本次检查中量化得分较差的项目的监理单位予以通报批评:
(1)工程名称:乐清海螺200万t/a粉磨站A标
监理单位:镇江兴华工程建设监理有限公司
(2)工程名称:乐清市大利鞋材有限公司厂房及辅助用房工程
监理单位:浙江天成项目管理有限公司
三、下一步工作要求
(一)各单位应针对检查中发现的问题,再次开展自查,抓好整改落实工作,并将整改情况报安监站和质监站。
(二)各单位要切实加强建筑工地环境整治管理,落实公司领导带班制度,切实做好建筑泥浆、垃圾的运输工作,确保城市环境整洁。
(三)目前我市已进入高温及台风多发季节,各单位要做好防暑、防高温、消防安全、防汛抗台工作。
xx市住房和城乡规划建设局
篇8:工程质量检查通报(11月)
铁煤房开质量[2013]003号
2013年6月30日铁煤集团房地产开发公司工程质量检查小组对本公司管理的建设工程进行了全面质量检查,检查内容包括:实体工程质量、工程内业资料。各施工项目部人员全程参加了各项目工程的检查。
此次检查的工程有:铁道东项目部、中心小区三期工程A区1至8号楼、BC区基坑和中心小区三期工程F区盛安小区1至3号楼。各工程存在问题如下:
一、铁道东项目部:
1.混凝土首次报告中订货单位意见一栏中,负责人、日期没填。2.1#楼已经施工至五层,质量验收记录、隐蔽记录只看到一层。3.基础结构验收资料盖章签字手续不全。4.钢筋合格证与工程不符。
5.隐蔽记录部分内容填写不全、缺水泥和钢筋出场合格证等编号。
6.档案内容填写不规范,如砖砌体检验批中水平灰缝厚度,明显超差,合格率一栏还填写100%。
二、中心小区三期A区1至8号楼: 1.天棚不平,个别相差10mm,需要处理。2.穿楼板管路用苯板封堵。
3.重新确认管道中水表、热力表安装位置,确保将两表安装到管井中。4.管道井中管道支架为做防腐处理。
5.砌体与混凝土交接处,挂网多余出处应及时割掉。6.外墙混凝土突出墙面30-40mm,需处理后做外墙保温。7.下线盒低于抹灰面50-60mm,建议以后处理一平。
三、中心小区三期工程F区盛安小区:
1.配电箱要上锁,守卫室注意用电安全,做好冬季施工现场的防火防盗措施。
四、中心小区三期工程F区盛安小区:
1.地下室后浇带没有浇筑,防水层容易冻裂,要做好防护工作,防止以后产生漏点。
五、其他方面:
1.档案方面,月末之前各个项目部、开发办和销售部需要准备的档案要按照下发的共 2 页 第 1 页档案资料明细和归档要求做好,严格要求自己。
2.通知施工现场越冬要做好安全防护工作,期间现场发生材料设备丢失情况的一律由施工单位自行负责。
铁煤集团房地产开发公司
铁道东:
曹姐:把还没拆模干净的尽快拆干净,变压器避雷按照供电部要求整改;
安:水泵房的支撑模板等混凝土到达龄期后尽快拆模,防止冬季施工混凝土动涨。滕:铁道东一期区内外线还差13#楼前没有施工 牛:
安:幼儿园抹灰质量观感不好
防火防盗方面
中心小区:王姐:安全和冬季防冻措施工地都已经做好,通往地下室的门窗都已经封堵完。李科长:电气方面,有的楼抹灰完未穿线,主要是为了防盗
李永勤:水暖方面,铁道东项目的水泵房一层支模、换热站二层框架主体完。水泵房的混凝土刚刚打完四天,等混凝土强度达到要求后即拆模以保证混凝土质量。大明方面,走廊立厅的保温管保温质量不太好,保温材料聚氨酯发泡预发空,绑扎不严实。
刘静:档案工作方面,把监理、施工和甲方需要准备归档的档案资料明细和归档要求、标准给各个项目部发下去,月末之前按照要求准备好相关档案。
赵庆文:各个项目部都总结的很全,还有几点需要注意的是:
1、中心小区三期工程A区配电箱一定要上锁,守卫室用电要注意,做好冬季施工现场的防火防盗措施。
2、铁道东项目已经施工完的外线管井要通知相关单位做好防护工作,做好施工现场安全工作。
3、中心小区三期工程F区盛安小区由于地下室后浇带没有浇筑,防水层容易冻裂,要做好防护工作,防止以后产生漏点。
4、通知施工现场越冬要做好安全防护工作,期间现场发生材料设备丢失情况的一律由施工单位自行负责。
5、档案方面,各个项目部、开发办和销售部需要准备的档案要按照要求做好,严格要求自己。
2013年7月3日
篇9:对屋面漏水质量检查情况通报1
8.16上午对别墅群(安广厦:110#、111#、112#、113#、114#、115#、118#、121#、122#、126#、127#、128#、131#、132#、133#。裕达:119#、125#、129#、130#、135#、139#、140#、143#、144#、145#。岳阳云溪:137#。黑马:142#。通城:146#、147#、148#、149#。)屋面漏水进行了一次全面检查现将检查的情况及存在的问题通报如下:
1.110#楼 三层卧室墙面渗水(东面)
三层卫生间管道井墙面渗水、三层大厅墙边渗水(西面)
2.111#楼 三层大厅屋顶渗水、三层卫生间屋顶渗水、三层卧室屋顶渗水(东面)四层楼梯休息平台屋顶渗水(西面)
3.112#楼 三层大厅屋顶渗水、三层卧室屋顶有三处渗水、三层卫生间屋顶三处渗水(东面)三层卧室进门口屋顶渗水、三层衣帽间屋顶渗水(西面)
4.113#楼 三层衣帽间屋顶渗水、三层大厅屋顶一处渗水、三层卧室屋顶一处渗水、三层卫
生间顶板有两处渗水。
5.114#楼 三层卧室顶板一处漏水、三层卫生间顶板一处渗水(东面)
三层大厅顶板漏水(西面)
6.115#楼三层大厅屋面顶板漏水、三层衣帽间顶板漏水、三层卫生间顶板漏水、三层卧室
顶板漏水(东面)三层大厅屋面顶板漏水(西面)
7.118#楼三层客厅顶板渗水。
8、119#楼:三层屋面顶板有漏水。
9.121#楼三层两个卫生间漏水。10.122#楼一层管井渗水、三层客厅渗水。11.125#楼 三层屋面顶板渗水。
12.126#楼三层卧室顶板渗水、三层卫生间顶板渗水、三层楼梯休息平台顶板漏水(东面)13.127#楼 四层大厅顶板渗水、三层休息平台顶板渗水、三层卫生间顶板一处渗水、三层卧
室。墙面和顶板各一处渗水(东面)
三层卧室进门口顶板渗水、四层休息平台顶板渗水、四层大厅顶板渗水(西面)14.128#楼 三层屋面顶板多处渗水。15.129#楼 三层卫生间顶板渗水。
16.130#楼 三层屋面顶板漏水。17.131#楼 三层屋面顶板漏水。
18.132#楼 三层客厅两处渗水。19.133#楼 三层两个卫生间漏水、客厅三处渗水。20.135#楼 四层楼梯间休息平台顶板渗水。
21.137#楼 四层屋面顶板渗水。22.23.139#楼 四层屋面顶板漏水。24.140#楼 四层屋面顶板渗水。
25.142#楼 四层屋面顶板渗水。26.143#楼 四层屋面顶板漏水。
27.144#楼 四层屋面顶板漏水。28.145#楼 四层屋面顶板渗水。
29.146#楼 四层屋面顶板多处漏水。30.147#楼 四层屋面顶板渗水。
31.148#楼 四层屋面顶板漏水。32.149#楼 四层屋面顶板漏水。
针对以上情况请各分包单位引起高度重视,并在此基础上做好雨后屋面外墙的自查工作,以免造成不必要的损失。切记,切记。
中建三局三公司咸宁碧桂园项目部
篇10:质量检查通报范文
2014年7月份医疗质量检查通报
文件编号:SYHP-YWC-JC-TB-2014-14 审核者:刘海林 批准者:王洪建 执行时间:20140731 2014年6月份,朱宝林副院长带领医务处相关人员逐个病区对病历书写质量、洗手、交班等医疗质量进行检查和指导,对各科室存在的问题一对一的予以当面辅导要求予以整改。为了解各科室的落实改进情况,医务处于2014年7月份对全院各病区的运行病历及交班报告进行全覆盖式检查(医务人员洗手已经由相关部门联合专项检查不在本次通报范围),通过检查,病历书写大部分科室都能按照新的要求整改到位,少数科室整改不及时,不到位的如神经内科Ⅰ病区、胸心外科、感染科等我们对其进行了二次检查。现将检查情况通报如下:
一、基本情况
本月共检查了运行病历900份,其中:神经外科28份、胸心外科64份(二次)、妇产科Ⅰ病区40份、肾内科20份、呼吸科27份、骨科Ⅲ病区35份、消化科21份、感染科51份(二次)、儿科Ⅰ病区49份、儿科Ⅱ病区37份、骨科Ⅱ病区30份、骨科Ⅰ病区35份、泌烧病区27份、五官病区32份、普外科Ⅰ病区29份、神经内科Ⅰ病区89份(二次)、神经内科Ⅱ病区45份、普外科Ⅱ病区37份、肿瘤科Ⅰ病区44份、肿瘤科Ⅱ病区55份、妇产科Ⅱ病区44份、新生儿病区22份、心内科Ⅰ病区39份。
本次重点检查:
1、病历完成(审签)及时性;
2、三级查房制度执行情况及上级医生查房记录;
3、检验单粘贴及时性;
4、交班报告书写情况;
5、病例讨论记录;
6、住院30天评价;
7、输血记录及评价;
8、运行病历中的门诊病历;
9、医患沟通情况;10知情同意签字及授权委托;
11、会诊记录等。
所有检查结果以现场检查当时情况为准,从检查结果看,我院运行病历质量较以前有较为明显的提高,各科室都能高度重视病历书写质量,都能按照要求整改。
二、存在问题
1、医疗文件书写(审签)及时性方面:病历书写及时性都较好,都能在规定时间内完成医疗文件书写,仅有个别未能做到及时打印。如胸心外科等。上级医生审签不及时,这个现象在不少科室均不同程度存在如感染科、肾内风湿科、妇产科Ⅰ病区、普外科Ⅰ病区、神经内科Ⅰ病区、骨科Ⅱ病区、消化科、肿瘤科Ⅰ病区等。
2、三级查房制度执行情况:各科室三级查房制度执行情况均较好,上级医生查房记录也都能够按照要求的格式去书写,但有的科室个别医生上级医生查房记录不规范如妇产科Ⅰ病区等。
3、检验单粘贴情况:检查中未发现有检验单粘贴不及时情况,仅是有个别科室用电脑打印检验报告单较多,而不是将检验报告单直接粘贴,造成不必要的浪费,如骨科Ⅱ病区。
4、交班报告:按要求新入院病人、手术病人、病情危重病人、病 情变化病人都要进行书面交班,大部分科室均执行较好,少数科室交班内容简单、字迹了草、有漏交班现象等,如五官科、肿瘤科Ⅰ病区、心内科Ⅰ病区、胸心外科等。
5、医患沟通方面:大部分科室都非常重视医患沟通,入院能及时进行首次沟通,交待病情及入院后相关注意事项,包括患者姓名确认、外伤原因确认、住院期间陪护及病人不得随便外出、早期费用多、要求出院需提前告之、患方以种种原因拒绝检查或用药造成后果自负等,这方面工作骨科Ⅲ病区、儿科Ⅰ病区做得较好;存在问题是有的没有患方意见、患者家属签字未注明与患者关系、沟通内容简单、无患方签字等,如五官科、神经内科Ⅰ病区、泌尿烧伤科、胸心外科、消化科等。
6、门诊病历方面:经过以前多次检查督促,大部分科室住院病历均有门诊病历,仍有少数科室存在住院病历中无门诊病历或有门诊病历但内容空白或不合格,如胸心外科、普外Ⅱ病区、神经内科Ⅰ病区、骨科Ⅱ病区、消化科等。
7、住院超30天评价:这方面工作大都执行很好,存在问题是个别评价不及时、没有进行病例讨论等。
8、输血记录及评估评价:存在输血记录不规范,按要求输血记录要单独书写,内容包括输血指征、输血成份、输血起始时间、输血有无反应等,这方面大都执行不到位,有的在病程记录中一带而过,大都内容简单不符合要求,输血前评估及输血后评价都执行得很好,但有的没有主治医师以上签字,如神经内科 Ⅰ病区、肿瘤科Ⅰ病区等。
9、知情同意书:按照江苏省住院病历质量评定标准(2013版)(67)非患者本人签字的同意书,缺患者本人授权委托书及患者本人和被委托人的有效身份证明复印件属于重度缺陷,这点希望引起各科高度重视,病历中除医患沟通外,其它所有同意书均要按此规定执行,检查过程中发现部分科室理解有误,认为只有手术和输血同意书是这样其它的可以不按此规定执行。骨科Ⅲ病区、普外科Ⅰ病区、神经内科Ⅰ病区、神经内科Ⅱ病区、感染科等要引起重视。
10、病例讨论:主要存在参加讨论发言人太少,按要求讨论发言人员应不少于5个人,讨论记录要有主持人签名,这方面有的科室执行得不到位,有的病例讨论连汇报病史、主持人总结外加一个发言总共才3个人,大都没有主持人审签,如普外科Ⅰ病区、神经内科Ⅱ病区、骨科Ⅱ病区等。
11、会诊记录:按要求普通会诊由经治医师(住院医生)提出并填写会诊单,上级医师同意、签字后送出。应邀科室应在24小时内派主治医师以上人员进行会诊,并完成会诊记录,本次检查发现部分科室普通会诊由住院医生填写会诊单,只有电子签名,无手签也没有上级医生审签,有的应邀科室仅派出住院医生会诊,还有的会诊单会诊后病人已转入应邀会诊科室,会诊单还是空白。如感染科、儿科Ⅰ病区、妇产科Ⅰ病区、骨科Ⅱ病区、消化科等。
12、其它:如入院录中住址未写到村组或门牌号,住院医生书写入院录没有上级医师审签,入院评估内容空白或无主治医师以上人员审签,拒收红包协议漏填医院名称和日期等,电子病历模板中提示性的一些冒号、括号等没有去掉,主诉与现病史描述时间不一至,有的体检不认真如检查发现一例大量胸腔积液的病人体检中胸部正常,房颤的病人病历中脉搏与心率相同等。
三、原因分析
1、科主任对运行病历书写质量管理重视不够,科质控员没有从运行病历的环节质量加以质控;
2、主管医生责任心不强,病历书写不认真,病历书写基本规范执行不到位,有的科室经多次指导整改仍不到位。
3、不少科室未经门诊病区直接收治病人,没有要求病人挂号,收治医生又不即时补充门诊病历,有的虽有门诊病历但书写不合格。
4、医务处下发的相关文件有的科室不能及时传达落实,领会不透,有的文件下发(包括OA系统电子档)好长时间医生还不清楚,对医院相关质量管理不够重视。
四、整改措施
1、运行病历质量管理是病历质量管理的重要环节,希望各科科主任切实负起责任,狠抓病历质量书写,科质控员具体负责,科主任督促检查审核,确保做到病历及时书写,及时打印,及时审签、及时沟通,化验单及时粘贴,所有运行病历必须 有门诊病历,这点我们在每次病历质量检查通报中都作了明确要求。
2、各科室对医务处下发的任何文件要及时传达到每一位医生,并按要求予以及时落实。
3、医患沟通制度作为重要医疗制度之一,各科室要进一步加强对所有医生的医患沟通学习培训,丰富沟通内容,改进沟通技巧,提高沟通质量,互相学习取长补短,在医患沟通上有所创新,不断提高医患沟通水平。
4、凡是本次检查中存在问题被通报的科室,要组织科内所有医生就医疗质量存在问题进行讨论,就如何改进提高拿出整改方案并在8月8日前经由所有参加人员及科主任手签后书面上报医务处。
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