办公用品领用管理规定

关键词: 行政部 门店 办公用品 申请

办公用品领用管理规定(共11篇)

篇1:办公用品领用管理规定

一、预算申请

1、各门店、总部各部门办公用品领用采用预算申请方式,即每月月底各门店、总部各部门要将次月的办公用品(包括墨粉、色带等耗材以及常用的工具、保洁用品等)需求表(附件)报送到行政部,经行政部核实后统一购买。

2、行政部将严格按照各部门的申请发放办公用品,行政部将在次月拒绝发放逾期不报和申请以外的办公用品。

3、各门店、总部各部门申请的办公用品费用合计不得超过本部门费用预算。办公用品价格参考表、各部门预算金额表(附件)。

4、各部门、各门店要以节约和实际工作相结合的原则进行预算申请,每一项办公用品的领用都记作本部门费用。也不要领用过少而影响次月正常办公。

5、如因人员变动或工作有特殊需求等情况,需要增加办公用品使用量,要先向总经理提出申请后方可领用。

6、如有设备临时损坏需要维修,可临时申请

二、领用

1、各门店领取办公用品必须由店长或行政文员到总部领取,在行政部做好签字手续(使用情况由门店自行登记,建议各门店按照以下两种方式登记)。

2、总部各部门领用分两种方式,分别登记在两个文件夹里。第一种方式是领用“非消耗资产”,因行政部要登记建账,必须由使用人自己来领用,并登记签字。“非消耗资产”是指不能用完只能用坏,需要以旧换新的物品,主要包括:固定资产、鼠标键盘、办公桌、椅子、电话、文件筐、文件夹、票据夹、笔、计算器、剪刀、档案盒、订书器、垃圾筐、印台等。

第二种是领用“消耗用品”,要由部门负责人统一领用并保存。“消耗用品”是指可以用完的物品,主要包括:笔芯、A4纸、各种单据、统一印刷品、曲别针、订书钉、胶带、胶水、印油、皮筋、墨粉、色带等。

3、特别说明:

以下为厂家购买物品价格:正价签0.2元、特价签0.3元、大海报1.5元、小海报1元。以上物品购买流程为:

1、店长可先向各组统计本月预计用量,然后收取费用,也可本人垫付。

2、店长要拿现金,到财务部交钱并开好收据。

3、店长拿着开好的收据到行政部领取以上物品。

篇2:办公用品领用管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。第一条 原则

为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由综合部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向综合部通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向综合部提出。第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经综合部门确认后,直接向有关商店订购。

综合部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,综合部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放:

1、办公用品由人事综合部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定:

①、办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经综部同意。③、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事综合部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事综合部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用1支签字笔,如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。第八条 报废处理

对决定报废的办公用品,要作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合人员负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准,对领用的数量随时进行记录并进行加减,计算出余量。如果消耗品用完,立即写报告递交综合主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是,定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计,向上报告。综合部对报告进行核对,检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查,调查内容包括: 1.核对用品领用单据与用品清单。2.核对用品申请书与实际使用情况。3.核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 综合部职责

1.核对收支传票与用品实物清单。2.核对支付传票与送货单据。第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、目的:为保证公司员工正常办公,合理使用办公资源,防止浪费,节约开支,特制定本管理规定。

2、范围:公司全体在职员工。

3、权责:各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容:

4.1 各部门于每月1日从综合部领用复印纸一包。

4.2 复印时应先到各部门登记复印内容,按规格登记复印份数,紧急情况灵活处理,但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4.3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术,倘若自己不懂复印技术必须咨询清楚方可。

4.4 复印时原件、纸张必须放置妥当,保证复印质量,印件清晰。4.5 若复印资料数量较多时,应先选择复印1件,确认质量合格,再输入余数,以免浪费纸张。

4.6 节约纸张,若内部使用则尽量使用再生纸张。(综合部可以领取再生纸)

篇3:办公用品领用管理规定

摘 要:结合地下矿山实际,制定一套完善的劳保用品管理制度,通过对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理以确保安全生产,同时降本增效,努力为公司顺利转型为节约型企业做贡献。

关键词:地下矿山;劳保用品管理制度;精细化管理;劳动防护用品;安全生产

大贾庄铁矿是位于河北省的地下矿山,矿产资源总量为26028.86万吨,建设规模为采选原矿500万吨/年,设计采深-450米~-150米,年产全铁品位66%的铁精矿164.99万吨,服务年限32年。目前处于基础工程建设期间。在基建初期,劳保防护用品发放管理制度不健全,管理混乱,行不成有效、明确的管理体系,有悖于建立节约型企业的发展方向;同时,安全生产又是企业永恒的话题。防止和减少安全事故更是企业努力的方向。劳动防护用品是保护从业人员不受职业危害的最后一道防线。正确佩戴使用劳动防护用品可以有效阻隔人体伤害事故,保护从业人员安全健康,避免伤亡事故的发生,减少伤亡赔偿款,保障企业安全文明生产。新《安全生产法》第四十二条规定“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”,可见国家安监部门对劳保防护用品管理的重视。因此加强劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细管理对企业安全生产有重要意义。

1 劳保发放、领用制度的探索、制定和完善

公司原来把其他单位的或者相关的一些制度照搬照抄,拿来自己用,显然是不合适的。要想切实保护员工的安全同时保障安全生产,一套完整、切合实际的劳保发放制度是必要的。矿业公司制定的劳保个人发放标准只是一个框架,在此基础上根据河钢集团矿业公司的实际情况对内容进行完善。

1.1 对公司的内部岗位、人员数量、是否在岗等情况进行统计

根据公司基建期现有的情况对涉及的岗位,公司人员数量,是否在岗,岗位情况及定岗和现实工作情况是否一致等相关数据进行收集、统计并整理。编制出一套完整的岗位、劳保用品及使用年限的表格,再根据之后的情况对表格进行检查、调整、完善,进行PDCA管理循环,直到得出满意的结果。

1.2 根据现实情况对劳保用品的年限、种类进行合理地规划

制度的制定首先要参考国家对劳保用品的相关规定及法律法规,对地下矿山的劳保用品有明确的规定,制定制度过程中不能与之相悖。例如,基建初期,施工现场管理技术员不经常下井,所以公司采取了岗位配备自救器的方式,在有下井作业的岗位上配备几台公用自救器,这样既满足国家安全规定,又能减少自救器数量,提高使用效率。

其次,制度制定的过程中,一定要在安全科的监督和配合下制定,一定要符合相关的安全要求。例如,在制定新的制度前,劳保用品的发放由机动科全权负责,发放的种类不全,口罩发放的时候不固定,没有对地质工眼睛保护的劳保发放说明等,老的规章制度很多地方都不完善,不健全,所以在制定新制度的时候一定要听取安全科的监督和指导。

再次,在制度制定的过程当中一定要征求员工的意见,哪些劳保用品属于易损易坏及使用寿命短的东西,哪些使用寿命长,而发放时间短。劳保用品是对员工进行保护,没有员工的意见制度是不适用的。

1.3 完善劳保发放、领取手续

机动供应科负责劳保用品的保管及发放,在发放过程中也应该受到安全科的监督。给谁发,发放多少,发放的劳保用品种类是否正确,是否是到年限进行领取等,都应该经过安全科的监督与同意。除了从发放和监督的方向进行管理外,公司也给每个员工发放了劳保本,对每次发放的时间、数量、种类、大小等进行记录,通过发放、监督、制度和劳保本制度层层把关,层层管理,从每个程序对劳保用品进行管理,避免错发、乱发、未到期就来领、领取混乱等现象发生。

2 对劳保用品使用过程的监督、指导

2.1 分层次、有侧重地开展劳保用品教育培训

制度是管理的手段,按照制度执行是目的。开展一系列的有效措施是对制度执行的良好保证。

为此,大贾庄铁矿定期开展劳保用品的安全教育,在教育的过程中,应该注意因材施教,即分层次、有侧重地进行。层次主要划分为两个层次,分别为技管人员和一线职工。有侧重主要指的是对技管人员主要着重于劳保用品管理重要性以及管理手段教育;而对于一线职工操作岗位人员来说,则应该以安全意识为重点,培训操作人员如何正确使用劳保用品,通过适当的指导、演示、员工试用等培训手段,告诉需要佩戴劳动防护用品的每个操作岗位人员:①为什么必须使用劳动防护用品;②怎样使用;③怎样保管;④使用中的注意事项等。

2.2 通过开展有益活动,加强检查监督

公司开展了一些有益的活动,调动全体人员对劳保用品的穿戴及使用的积极性。例如,当下最流行的信息交流工具——微信,公司通过开展“微信随手拍”的活动,使员工之间相互监督,监督检查哪些员工没有在工作岗位上正确使用穿戴劳保用品,拍到违反规定人员的相片,对拍照者进行一定奖励。再有,将相邻或相近岗位之间的每两位或者三位职工组合为互保组,看作一个整体,互保对象之间互相提醒监督,荣辱与共。安全科定期和不定期开展劳保用品专项检查活动,各部门积极配合,如果检查过程中发现有未正确使用劳保用品者,对于互保组批评教育,并处于一定经济处罚,罚款由互保组成员均摊。

3 精细化管理的效果及结果

在对劳保用品发放、领用、使用进行全过程精细化管理之后,发放程序清晰明了,责任到人,领用手续完善,首先做到了从管理体制上对员工的安全进行了保护,对安全生产进行了保障。

其次,精细化管理避免了一些乱领,错领,乱发,乱计划等混乱现象的发生,节约合理地发放劳保用品,节省了劳保计划的概算,产生了一定的经济效益。

最后,公司开展的相关活动得到了不错的反响,员工都积极踊跃的参加,主动正确使用劳保用品的安全意识明显提升,监督管理活动切实有效地开展,以上一些列的措施使劳保用品精细化管理落到实处,得到很好的效果。

参考文献:

[1]胡艳国.创新模式探索企业劳保用品管理新思路[J].企业管理,2010(4).

[2]丁改叶.浅谈安全生产过程中劳保用品管理[J].中国科技博览,2014(30):82-82.

篇4:办公用品购置领用规定

1、公司各部门需购置的办公用品,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报行政部办公室购置,大额资金(3000元以上)的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。各部门所需办公用品,到办公室签字领用,办理出入库手续,明确金额。

2、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单以及出入库手续到财务部报销(或冲账)。

3、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报行政部审批后,由办公室统一印制。

4、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

5、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

1、办公公用电话作为公事使用,私事不得使用办公电话。

2、公司员工及各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:企业法人300元/月,经理200元/月,技术总监200元/月,行政办主任150元/月,营销经理200元/月,其他员工40元/月;办公室120元/月,生产部100元/月,技术部100元/月,财务部60元/月。

3、若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

库房管理

1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2、采购人员购入的物品必须附有合格证(标签)及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3、物资入库后,应当日填写帐卡。

4、严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

5、库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

6、严格管理帐单资料,所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。

7、库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮。

车辆管理办法

车辆实行统一管理,公司所有车辆(除公司领导相对固定使用的车辆)均由行政部办公室统一调度,各部门用车均须提前一天提出用车申请,填写《用车申请表》,经所在部门负责人批准后送交行政部办公室,由办公室按公务的轻、重、缓、急,统一安排车辆,并经行政部办公室负责人审核后出车。车辆要勤检查、勤保养,保持车容整洁,保持车况良好,发现故障要及时汇报和排除,不开带“病”车。

1、公司车辆原则上只限于在预定区域内行驶,驶离区域外预计超过2小时,应通知行政部办公室备案。

2、因工作需要购买燃油的,必须经办公室同意并记载。

3、车辆—律停放在指定的停车点,不得乱停乱放。驾驶员在交接车辆时,必须检查各自的车辆情况,发现问题及时报告办公室,否则发现损坏由当值驾驶员承担。

4、严禁无证驾驶车辆和私自出车,违者将给予开除处分。

5、车辆的维修、年审、保养统一由办公室安排办理,驾驶员填写《车辆维修保养申请表》,按规定审批后方可入厂维修。如果超出维修内容,发生的费用由该驾驶员承担。特殊情况下需就近维修的,经办公室负责人同意后方可修理。维修费在3000元以下的,由办公室负责人审核;3000元-5000元的经公司总经理批准;5000元以上的经公司董事长批准。修理后所有更换的零配件,必须带回交车辆管理员检验认可。

6、车辆发生交通意外或事故时,应保护现场,等候交警部门处理,并通知车管员和单位领导。

员工上下班遵守细则

(一)、上班时间:夏季(4月15日至10月15日)上午八点,冬季(10月16日至4月14日)上午九点,15分钟后为迟到;

下班时间:夏季(4月15日至10月15日)下午六点,冬季(10月16日至4月14日)下午五点,提前15分钟下班为早退;

一月内迟到早退累计达2小时作为事假1天,以此类推。(二)、迟到早退按下列办理:

1.迟到时间与次数的计算,以当月为限。2.迟到折合的事假,均按事假规定办理。

3.当月第一次迟到或早退不计,第二次后开始累计。(三)、旷职(工)按下列规定办理: 1.旷职(工)不发当日薪资。

2.连续旷职(工)三天或一个月内累计6天,均予开除。(四)、工作时间内,不论日夜班,凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。

(五)、日夜轮班工作,应按时交班,接班,倘接班者届时未到,应报请主管处理不得擅自离去。(六)、工作时间内,因事迟到、临时外出或早退(1小时内),须向部门负责人请假;部门负责人因事迟到、临时外出或早退(1小时内),须向行政部办公室请假。

业务接待办法 种类:

1、定时来访参观:先以公文或电话预先约定参观时间与范围。

(1)团体来访参观:机关单位或社会团体约定来访参观;(2)贵宾来访参观:政府首长、社会名流以及国内外各大企业负责人来访参观;

(3)普通参观:一般客户或业务有关人员来访参观。

2、临时参观:因业务需要临时决定来访参观。接待方式:

1.团体:凡来访人数能在会客室容纳者,行政部办公室均以烟茶招待,否则一律免于招待。

2.贵宾:按公司通知以咖啡、西点、冷饮、烟茶或其他方式招待的,并由公司高管人员陪同。

3.普通参观:以烟茶招待的,由行政部办公室或相关部门陪同。

4.临时参观:同普通参观。规则: 1.贵宾及团体定时来访参观:由公司行政部办公室核准并于参观前三日将来访参观通知单填送各相关部门,以凭单办理接待;如事急忙,先以电话通知后补通知单

2.普通来访参观:由各部门核准,并于来访参观前一日将来访参观通知单填送行政部办公室,以利接待,但参观涉及两个部以上者,应比照团体参观办理。

3.临时参观:由各相关部门核定,并于参观前一小时以电话通知相关部门办理接待,如参观涉及两个部以上者,应商请行政部办公室协调办理。

4.未经核准的来访参观人员,一律拒绝接待,擅自率领参观人员参观者,得按泄露商业机密论。

5.参观人员除特准者外,一律婉拒拍照,并由陪同参观人员委婉说明。

6.公司因事需办理业务招待及送礼的,必须经行政部办公室负责人同意或企业法人认可。

人事安排与工作分工

一、董事会成员:严克祥、杨信表、郭元新、杨静、陈光富、。

二、公司行政部人员:周明成、陈礼;周小琴(严总助手)、杨小红(2杨总助手);胡秀丽(陈师助手)、秦磊(2杨总助手);姚魏(向助手)、杨华丽(严总助手)。

三、后勤保障部人员:杨信表、周明成、田启刚、周小琴、杨华丽、胡秀丽、姚魏。

四、公司生产部人员:杨静、向子强、杨小红、胡秀丽、姚魏。

五、公司技术部人员:陈光富、秦磊和陈礼。

六、工作分工与人员配置:

1、员工招聘、录用、薪酬、福利、奖惩管理、公司财务管理由杨静和周明成提议,公司董事会决定。

2、办公综合管理(周明成A、陈礼B)

人事综合管理、协调工作、外事接待、驾驶员以及车辆管理、值班管理。(周明成)

3、行政部办公室坐班(周小琴A、杨小红B,前二人都不在时陈礼代)

印章管理、会议管理、公文处理、档案管理、通信工作管理、出差管理。(周小琴)提案、机要保密、新闻宣传工作、督察工作管理、信息管理。(杨小红)

4、办公室用品管理、物资采购、考勤请假管理、调研工作管理、培训学习管理、宿舍食堂管理。(胡秀丽A、秦磊B)

5、仓库管理、清洁绿化管理、安全保卫管理、车辆驾驶(姚魏A、陈志忠B)

6、员工餐饮(张远菊)。

7、区域环境卫生:行政部、楼梯由周小琴和杨小红负责;财务室和杨总办公室由杨华丽负责;办公楼底层(含卫生间)由胡秀丽、秦磊、陈礼、向子强负责;住宿区由秦磊、陈礼负责;库房由姚魏和陈志忠负责;食堂由张远菊负责;其他公共区由公司统一组织全体员工每周一打扫。垃圾全部集中堆放销毁。

篇5:办公用品和耗材领用管理规定

(暂行)

为有效使用公司办公用品和耗材,严格控制非生产性成本支出,建立降本增效长效机制,按照省公司在全省范围内开展降本增效活动(豫联通〔2010〕449号)的有关精神和要求,结合公司实际,特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求,请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

(一)消耗品,主要包括:圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

(二)控制品,主要包括:胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台(油)、刀具(片)、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标(及其他计算机、复印机、传真机耗材)等。

(三)管制品,主要包括:打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为:需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记

(一)需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》(附件1),说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等,经部门经理审批后,提交综合部。

(二)归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门,根据各部门每月的实际用量进行审核,并按财务审批流程进行办理。

(三)发放

正常情况,日常办公用品每月15日前领取一次,其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

(一)消耗品,消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理制基准。

如:笔芯,最小单元经理、客户经理,职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支;营业场所(红旗路营业厅除外)领取笔芯,10人及以上营业场所,月均不超过5支,10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员,原则上不再配备整枝笔,笔芯更换需以旧换新。

(二)控制品,控制品限定人员限量使用,根据工作需要严格发放、限定总数,自第二次领用起以旧换新。

如:名片为营销一线人员提供,各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准,避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用;笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置,需由使用单位提交申请报综合部,由综合部根据业务工作需要,结合计算机自身配置情况,与技术维护单位共同提出意见,报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

(三)管制品,管制品应列入移交项目,由综合部根据各部门的实际工作需要,统一安排购置。

如:饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备,其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标,本着适用、低价、优质的原则,在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

(一)领取原则:工作任务清楚,使用目的明确,用多少领多少,专领专用。

(二)领取要求:领取时,领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于明显超出常规的申领,领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意,不得擅自外购办公用品,否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

(一)加强管理,严格依据需要配备办公用品,严格配备标准,尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备,不购买高档办公用品。

(二)办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

(三)精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关,领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案,并据此向供应提出改善其产品及服务质量要求。

(四)文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行,减少纸质文件印发和使用传真的频率,加快推进无纸化办公。

(五)办公用品使用要物有所值,物尽其用。大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

(六)印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要考虑成本,并力求使印制数与需用数基本相符,避免不必要的浪费。

(七)对于高档及耐用办公用品,部室间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当,人为造成设备损坏的,直接责任人应负赔偿责任。

(八)严格履行办公用品出入库登记制度,杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管,并建立台帐、发放(附件:表2《办公用品领取、发放登记表》)。

七、其他

(一)毛巾、肥皂为劳保用品,办公费用原则上不再列支。

(二)除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外,各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等,原则上不再提供一次性纸杯,提倡广大员工自备(带)水杯。

(三)专项活动或大型会务所需办公用品和耗材,不在日常办公用品开支标准以内,主办部门需提前三天编报计划,经综合部核准报主管领导批准后,通知采购发放。

(四)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续(附件:表3《办公用品交接登记表》)。

本办法由市公司综合部负责解释,从2010年8月17日起暂行,在暂行中有意见和建议的,请及时反映,以进一步完善本规定。

篇6:办公用品领用管理制度

1.耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

篇7:办公用品领用管理制度

为更好的控制办公消耗成本,规范工厂办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

一、耐用办公用品的领用:

1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

二、易耗办公用品的领用:

1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。待半年统计后制作为用量标准表作为计划依据。

5、每月22日前,由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,采购物控科制作计划表并标示价格,计划表做好后转交人事行政科,人事行政科根据办公用品库存情况批准后转交总经理审批,审批后交采购部统一采购。

6、发放时间:每月一次(时间由人事行政科根据采购情况另行通知)。原则上为每星期一给予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法:由各部门文员得到通知后到人事行政科申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交人事行政文员按《办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人事行政科主管领导批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由各部门经理审核,人事行政科主管领导批准后方可领用,申领时须以旧换新。

三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,必须由人事行政科主管领导和总经理共同签署才能申请购买和领用。

四、新进人员到职时由各部门提出向人事行政科领取办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余用品一并交人事行政科.五、遇到特殊情况时,各部门提出的计划外采购单,由本部门主管签字并注明“告急”,《计划外采购申请单》在总经理签字“同意”后方可购买,办理入库后方可即时领取。

篇8:办公用品的采购与领用规定

为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,控制费用支出,公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购,统一管理的办法。

办公用品分为:

固定资产:桌、椅、电脑、传真机、复印机、打印机……等;

低值易耗品:打印纸(A3、A4),笔(签字笔、笔蕊、园珠笔、铅笔,荧光笔、白板笔),文件夹(木板夹、拉杆夹、长尾夹)、文件袋、透明文件袋、档案袋、笔记本、胶水,尺子、复写纸、回型针、双面胶、透明胶、标签纸、修正液、便条贴、橡皮、夹子、订书机、订书针、蚊香、剪刀、白板笔、四格文件栏、计算器、电话机、手套、耳机等

其中管理品为:剪刀、美工刀、订书机、计算器、尺子、电话机等,由专人领用,专人保管,不许重复领用。

计算机配件:键盘、鼠标

一、计划与申请

行政人事部是全公司办公用品和低值易耗品的管理部门,凡涉及办公用品的申购汇总和发放领用由行政人事负责,行政人事部设专人负责,加强管理,办公用品的采购仍然由采购部负责。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、行政人事部根据最近三个月,各部门办公用品的领用情况统计汇总,制定各部门的领用标准。如需求量变化较大时,应事先通知行政人事部,以便做好采购计划。

3、每月25日前各部门填写次月《申购单》报行政人事部,行政人事部依领用标准进行审核,超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报副总经理签字特批。

4、各部门申购计划数,由行政人事部审批并汇总后,于每月底交采购部进入采购程序。

二、采购

1、行政人事部根据实际情况,确定办公用品及办公设备耗材的品种,汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。

2、原则上办公用品不进行零星采购,确因业务需要临时采购的,需经副总经理批准后方可购置。

三、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后统一由行政人事部到仓库领出,领出后行政人事部根据采购回来的数量通知各部门领用,其余由行政人事部负责保管

2、行政人事部做好:原库存、进货数、领用数与结存数的统计;每月初将统计报表上交。

四、领用

办公用品的领用(分个人领用与部门领用)

个人领用系个人使用保管物品,如笔记本、笔、文件筐、文件夹等; 部门领用系共同使用品,如:打印机、电脑、桌椅等。

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时,需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚(每月行政人事部将汇总各部门领用数量交各部门负责人签字确认)。

2、各部门下属员工领用时必须至行政人事部填写《领用单》经部门负责人签字批准后,行政人事部审核仍在月度计划之内的才得以发放,超计划领取拒绝发放,需要部门在次月申购计划中申请

3、办公用品严禁挪为私用,禁止领取与部门或个人工作无关的办公用品。

4、杜绝浪费,个人领用办公用品必须限量,每人每月不允许领取超量的办公用品。如:签字笔写完只能换笔蕊,A4打印纸正反面双面使用,严禁把A4纸当成便笺纸使用。

5、新进员工入职后如需领用物品应填写《办公用品申领单》,并由同部门人员带领签字领取。

6、计算机配件如键盘、鼠标等出现故障时需交网络管理员,经确认不能维修的,可到行政人事部办理领用手续,并将已坏配件归还行政人事部。

7、对于打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,填写书面申请到行政人事部;同时行政人事部应对相应耗材的使用情况有详细了解,对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

8、办公室每月末应对库存物品进行盘点,保证库存物品帐务相符。

篇9:银行办公用品领用管理制度

为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需,倡导勤俭节约、物尽其用,杜绝铺张浪费、管好用好物品,特制定本制度。

一、每月十日前,各部室负责人将该部室所需的办公用品制定计划提交综合管理部,由综合管理部打出购物清单,经同意后,统一购买。除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经分管行长批准后方可购买。购买办公用品,均需二人以上同去购置。

二、采购工作要科学、合理、增强透明度,采购前,应做好市场调查,掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件,货比三家,讲价压价,努力达到货真价实、物美价廉。

三、购回的物品,应先交保管人凭证验收,购买人和验收人均须在发票上签字后,交总行领导审批报销。

四、办公用品均应逐件造册登记,做到物帐相符。

五、办公用品均须妥善保管,不得因保管、使用不当造成损失,凡因保管、使用不当造成损失的,保管、使用者酌情赔偿,因公调动必须移交。

六、办公用品领取须由保管者进行登记、发放。

七、总行所有公物均系行内人员学习、工作之用,不得据为己有。保证工作需要,切实做到厉行节约,少花钱,多办事,办实事。综合管理部

篇10:水科。公司办公用品领用管理制度

1.由财务室负责保管办公用品

2.库存办公用品的种类和数量要科学确定、合理控制,避免不必要的储存或过量积压,确保供应好,周转快,消耗低,费

用省。

3.批量购入的办公用品应及时入库储存,物品采购员和仓库管理员要搞好验收交接,在《办公用品入库登记簿》上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字备案。

4.加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥

保管,随时待用;

5.定期进行办公用品库房盘点,确保账物相符。

二、公司办公用品领用管理制度

为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,制定本规定。

第一条 耐用办公用品的领用

1、耐用办公用品包括:照相机、摄像机、键盘、鼠标、电话

机、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、剪刀、起钉器、美工刀、垃圾筐等电脑、打印机的耗材。

2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

第二条 易耗办公用品的领用

1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸(A4纸)、墨盒、碳粉、光盘、墨水、装订夹、白板、白板笔、胶水、垃圾袋、清洁用品等。

3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。

4、部门常用易耗办公用品由部门或个人将《办公用品领用登记表》填好。

5、发放时间:每周一上午(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

6、部分易耗办公用品(签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液等)实行以旧换新原则。即:领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取,其他时间财务人员可以拒领,且要在领用本子上签名确认领取的物品、数量。

7、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的员工,将予以表扬。

第三条 办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

第四条 办公用品报废非消耗性办公用品(如摄像机,照相机、鼠标、键盘、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒等)因使用时间过长需要报废注销时,使用人应到办公用品保管提出办公用品报废申请,经部门负责人初核,总经理批准后,填写办公用品采购单交财务负责人签字审批。然后通知出纳外出购买。否则一切费用自担。采购申请单可由各部门根据具体情况自行设置

第五条 领(借)用制度

办公用品使用坚持“厉行节约,反对浪费”的原则,必须通过财务处理一定登记手续后方可领用或借用,一般不得私自任意拿用。具体办法:

1.领用电脑、打印机的各类耗材原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。

2.领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记

3.凡借用公司办公器材(照相机、摄像机等价格在200元以上的),需填写“物资借用单”,并由本人签字确认借用。

4.借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还,仍旧未归还的,自督促当日起,赞助每天20元。

5.借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿

第七条附则

1.新进人员到职时向财务部领用办公用品;人员离职时,必须向财务办理办公用品归还手续,未经财务许可的,其他部门不得为其办理离职手续。

2.办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。

3.全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

篇11:办公用品领用管理规定

总则

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理,本着“节约成本,提高效率,规范流程,明确责任”的原则,倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式,特制定本办法。

一、适用范围

本手册适用于武汉捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。

每部门设立《办公用品领用记录表》,由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理,于领用时登记,严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品:办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品:办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品:墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品:

 笔类:签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;  册类:文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;

 纸本类:账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;

 刀器类:计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;

 夹钉类:装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;

 耗材类:打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;

 其他类:刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等;

三、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》,办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。

2、各部门办公用品须于每月20日前,根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》,且注明申请领用人姓名及领用项目明细,交由所属部门领导审批后,将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。

3、行政部将根据日常办公需要,对常用办公用品进行批量购买,在保证正常办公需求的前提下,保持定量库存。临时急需用品,可根据情况进行采购。

4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。每季度允许增加一个月的预算量,专门作为计划外大型物资的申购预算(不能用于日常办公用品采购);

5、对于高档耐用、但不常用的办公用品,各部门间应尽量协调相互借用,原则上不重复购置。办公设备出现故障,由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的,按公司相关管理规定处理。

6、办公耗材,A4复印纸需预估当月需求,部门按照需求领取,杜绝浪费现象;电脑配件的领用必须以旧换新。

7、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。部分办公用品:油性笔、水彩笔、中性笔(芯)、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。办公用品领用周期,中性笔领用周期为半年或一年,其他消耗品领用周期为一个月。

8、离职员工在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理相关手续。

注:

1、客休室点心、饮料不属于办公用品,不应该出现在办公用品采购申请之中;

2、保洁使用的拖把、扫把、洗手液、卫生纸都算作劳保用品,不计算为办公用品;

五、办公用品费用分摊

1、各部门申购的办公用品费用,计入其日常费用中。行政部于每月30日前,对领用的办公用品费用进行核帐,经各部门领导审核签字确认后,上报财务部门入账。

2、《办公用品申购单》审批人(各部门领导)为办公用品费用控制的责任人,应按标准严格控制费用,把好申购关。

五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修

1、设备送达后由行政部物资保管员、网络部网管员共同验收办理入库手续。

2、网络部打印设备标签,贴在设备合适处,设备标签须包括以下内容:①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。

3、各申请部门领用电脑时,应填写物资领料单,并注明物资的名称、规格型号、数量,并由部门领导审批,同时提供审批过的采购申请单复印件,一并提交给行政部物资保管员。行政部物资保管员核对后方能发货同时通知网管员安装调试,设备管理部门登记电脑设备档案。

4、所有办公设备在以下部门需有台帐:总部综合办、网络部,几处台帐必须保持一致,并定期进行盘点核对。

5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单,并经办公室、行政部网管员(电脑设备)审批后由行政部采购员安排发外维修。

6、行政部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货,必要时要求到现场维修。

7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单,行政部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案,维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。

8、对维修设备验收入库时,行政部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符,通知行政部部网管员验收,由行政部网管员填写验收单,按验收入库流程办理入库手续。

六、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据公司实际管理变化需要,由行政部做出修改。

注:本文为网友上传,旨在传播知识,不代表本站观点,与本站立场无关。若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:66553826@qq.com

上一篇:劳保用品领用发放规定 下一篇:银行办公用品领用管理制度